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答疑老师:杨老师
借:管理费用 dai:应交税费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
借,银行存款 dai,其他收益或营业外收入 dai,应交税费应交增值税销项 查看全部回复
答疑老师:清岚
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
这个可能会不一样,如果账错,更正就可以 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
如果你们结账时间是月底可以先暂估 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们是开票方嘛 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以暂估成本费用 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是的,因为社保是当月缴纳当月的,工资是当月发放上月的,时间上错后一个月 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
之前已经做过了销售商品结转成本了是吗? 查看全部回复
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答疑老师:小小
冲减以前年度的累计折旧 查看全部回复
答疑老师:刘老师
总额含普票季度不超过45万,填申报表9和10行 查看全部回复
答疑老师:李凤
如果原会计处理中将工会经费计入了“其他应付款”科目,那么在返还时,应直接冲减该科目: 返还工会经费时(使用“其他应付款”科目): 借:银行存款 dai:其他应付款——工会经费 如果原会计处理中将工会经费计入了“管理费用”科目,并且以负数形式表示返还(即冲减费用), 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
之前的租金,即使没付,也应该每个月计提的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
收到的银行存款吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
是公司内部看,还是提供给谁 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
只要是正常的业务往来,不管是不是关联企业,都可以开具发票,如果没有业务交易,只是互相开具是不行的。一个法人代表名下的两个企业,不管是甲企业购买了乙企业的货物,还是乙企业购买了甲企业的货物,只要是正常的业务往来,都可以按规定开具增值税发票。 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
下个月少扣这部分金额,这样税务那边两个月的总扣款和账上两个月总代扣,就相等了。账务按工资表实际情况做即可。 查看全部回复
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答疑老师:石老师
不需要 收到发票时直接记账借:管理费用,应交税费-增值,dai:银行存款 查看全部回复
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实收资本 查看全部回复
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