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答疑老师:甘老师
借:无形资产 dai:银行存款 按月计提摊销 借:成本/管理/销售费用 dai:累计摊销 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:丁老师CPA
您好,不好意思啊,刚好在处理一个工作,稍微等一下,马上给您回复 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
公司设公账和私账? 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
可以,问题不大。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
买的车挂在公司头上吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
补助之类的吧 查看全部回复
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计提社保只计提单位部分,如社保合计10,单位7,个人3,那么: 借:管理费用等7 dai:应付职工薪酬—社保7 支付社保 借:应付职工薪酬—社保7 其他应收款3 dai:银行存款10 查看全部回复
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您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
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一、工程施工 (一)企业进行合同建造时发生的人工费、材料费、机械使用费以及施工现场材料的二次搬运费、生产工具和用具使用费、检验试验费、临时设施折旧费等费用: 借:工程施工-合同成本 dai:应付职工薪酬 原材料等科目 借:应付职工薪酬 dai:银行存款等 (二)确认合同收入、合同费用: 借:主营业务成本 dai:主营业务收入 工程施工-合同毛利 (三)合同完工时,应将本科目余额与相关工程施工合同的“工程结算”科目对冲: 借:工程结算 dai:工程施工 二、工程结算 借:应收账款 dai:工程结算 三、收到工程结算款项 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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您好,您是购买方还是销售方? 查看全部回复
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签租车协议,约定双方权利义务 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
可以的 查看全部回复
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你好,是的管理费用—办公费或者招聘费 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
你执行的是小企业会计准则的话就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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您好,可以的啊,为什么不能用呢,您的顾虑是什么? 查看全部回复
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应付职工薪酬社保有余额吗 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们是开票方嘛 查看全部回复
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公众号:会计宝
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