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答疑老师:李可可
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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意思是实际发生的比预提的少么 查看全部回复
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答疑老师:李凤
请问这张发票入固定资产,折旧是按照几年计提呢?3年嘛?小规模增值税专用发票,做账分录是,借固定资产65000,dai银行存款65000吗?是的 查看全部回复
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去年发基本工资时是记到了管理费用么 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
是成本费用没有结转,还是本年利润没有结转 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这是确认函,付在服务费发票后面即可, 查看全部回复
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之前没有勾选认证都是做了费用(连税金一起做了费用吗) 查看全部回复
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40万是收到的总款项么,价税合计40万 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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一般是计入销售费用 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,一般来讲,应交税费为负数代表多交税费,或税金未计提,也有可能是当期增值税进项税额大于销项税额形成留抵税额。 查看全部回复
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意思就是丙跟乙间有业务往来,乙方要求甲部分材料必须从甲方购进,丙跟甲间有业务往来。丙支付给甲的款项由乙方代为支付,乙在代为支付不涉及到税费 查看全部回复
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天弘1200万都做长期股权投资 查看全部回复
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答疑老师:杨英芝老师
需要查原因,才能调 查看全部回复
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生产成本要先结转到库存商品,然后商品销售出库的时候从库存商品结转到主营业务成本 查看全部回复
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最好不要,要不对公转,要不个人先支付给快递员,月底拿发票报销,公司转给报销人员 查看全部回复
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公众号:会计宝
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