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答疑老师:杨老师
可以落实一下对方是一般纳税人还是小规模,一般纳税人税率9%,小规模3% 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:微尘
您这发票属于虚开发票,采购方不能作为成本费用扣除 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
可以 查看全部回复
答疑老师:patience
丢失的是数电票么 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
确定成本,只是没有到票的,可以暂估成本 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
附表二由增值税发票查询平台(进项税额勾选)里面的数据自动带出,无需手动填写 查看全部回复
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一般没什么问题,最好不要是同一个人 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
固定资产清理导致增值税主表收入与账面不一致是正常现金,建议做备查表,税务机关提出异常时更容易解释。 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没啥问题,这个不影响对方抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以去税务局申请代开发票,税率2% 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
按照销售额*5%开票 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
也就是你们申请发票超量了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
看您何荣怎么签吧,通常这两个科目差别不大都是销售费用 查看全部回复
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事业单位一般无税号,开具普通发票即可 查看全部回复
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对方作废了,你勾选抵扣不了的 查看全部回复
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你好的同学29000/1.03*0.03 查看全部回复
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税务开红字发票,做账的时候之前这笔发票的分录做红字分录 查看全部回复
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答疑老师:清岚
在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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