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答疑老师:高老师
你好,是记帐联丢了吗? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:刘老师
应为出口产品一部分进项税被内销抵扣了,所以规定免抵税额为附加税交税基数 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
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答疑老师:patience
丢失的是数电票么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果有发生额就如实填,没有就填0 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,出口涉及退税的,是需要发票的 查看全部回复
小规模开具专用发票按照不含税价*2%先填写减免税表 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
可以开普通发票 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
答疑老师:夏老师
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
可以的 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是的 查看全部回复
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你看看金税设备状态查询 查看全部回复
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答疑老师:许老师
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
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免税发票填主表第12行,及减免税明细表免税项目1、3列 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不是 查看全部回复
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如果属于销售退回,销售折让,开票有误的可以红冲 查看全部回复
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公众号:会计宝
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