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答疑老师:许老师
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
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答疑老师:patience
多缴的增值税如果已经退回了,申报表上一般不需要填报 查看全部回复
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答疑老师:清岚
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
劳务*加工修理修配 查看全部回复
答疑老师:夏老师
季度收入不超45万,增值税及附加税都免 查看全部回复
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答疑老师:小小
红冲后再开一张正确的就可 以 查看全部回复
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建议你在自己的电子税务局发票代开模块录入具体数据,看看具体税费种信息,以系统为准 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
不需要转出,作为抵扣的进项税额只要是符合企业经营需要并能取得合规票据就可以作为进项抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
是3月登记成一般纳税人吗 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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答疑老师:wam
这个个人是公司的股东还是? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的,出口涉及退税的,是需要发票的 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
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答疑老师:揭老师
发票上的税额*10% 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
小规模纳税人开具的专用发票? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
答疑老师:Amy老师
是的 查看全部回复
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按照1%先申报,7月尽快作废并开具正确的发票 查看全部回复
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可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
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