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答疑老师:andy老师
建筑服务-其他建筑服务 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:西贝老师
同学你好,只要公司有业务,产生收入成本就要缴纳增值税哦 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
你好,比如说年度汇算清缴的时候经过纳税调整以后还是为正数就需要交税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
多缴或者是留抵退税的话可以申请留抵退税增值税 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果有足够的进项就选择和销项一致即可, 查看全部回复
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红冲的原因是什么? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
看转出后,有没有进项税抵减 查看全部回复
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你们是什么业务 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
只是预付款,开不征税发票 查看全部回复
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对方是自产自销的农产品吗,开的是农产品销售发票吗 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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你看看主表下面的附加税是不是按照4000算的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
你是购买方还是销售方 查看全部回复
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这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗,可以的 查看全部回复
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如果乘客信息是公司员工的话,可以的 查看全部回复
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发票开票是11月,作废也是11月吗 查看全部回复
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如果公司是购买方,可以抵扣的 查看全部回复
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同学你好,进项=销项-应交增值税,可以算出来查的进项票 查看全部回复
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这种情况只能是下月再领发票开票 查看全部回复
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您好,你们是外贸企业是吗 查看全部回复
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