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答疑老师:木言
增值税上先做未开票收入负数,然后再按照正确的开票金额申报,收入和成本讲究配比原则,属于哪一期的房租费用就入到哪一期 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李可可
嗯,开的服务费发票,有销售额,所以第一栏有数据。服务不属于应税货物和劳务,所以两栏次没数据 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这个不影响发票使用的 查看全部回复
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可以开生活服务也可以开具培训服务 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有施工 查看全部回复
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根据实际需求填写额度调整 查看全部回复
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你好,有什么问题需要咨询呢 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,金额很小还好解释,大额的话只有发票明显不合理 查看全部回复
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这种专票是不是不可以被进项税抵扣,要全额缴纳税款。对的,简易计税项目不可以抵扣进项税额 查看全部回复
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基地改造项目,如果是需要施工的话,属于建筑服务 查看全部回复
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什么的保养 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,那改革后消费者的发票是谁来开呢 查看全部回复
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同学你好,可以开具医疗服务*采血服务哈 查看全部回复
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偶尔一次是可以的,如果后期有经常性业务建议增加营业范围 查看全部回复
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同学你好,进项没拿到票可以等拿到票在抵,但是每个月都要报税的哈 查看全部回复
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帮砍树属于劳务 查看全部回复
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没开普票还是普票部分免征了 查看全部回复
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你红冲五千,再开3000,这种情况收入就是负数了,不能自己申报增值税,只能是去税务局申报增值税。 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
不可以给 A 开票。 在正常的业务流程中,发票应根据实际的交易对象和业务系统中的信息开具。公司业务系统中只有 B 的客户信息,说明实际发生医疗服务的对象是 B,并且业务系统中没有 A 的任何交易记录。如果给 A 开具发票,不符合发票管理的规定,可能会面临税务风险。 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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公众号:会计宝
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