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答疑老师:patience
有影响的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
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先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
增值税的纳税义务已经发生了 查看全部回复
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丢失的是数电票么 查看全部回复
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实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
一般不可以的,但如能索要增值税专用发票和注明的税额,按规定可进行进项税抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:蓝老师
上期期末有留抵税额可以先抵减当期销项税额 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
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因为业务是跟A公司发生的,发票抬头还得是A公司 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
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提供检测服务,规格型号可以不用填 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
如果退货,需要对方开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,不可以的哦,账目要和业务实质保持一致的 查看全部回复
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按照实际收款的金额 查看全部回复
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需要这个人区税务局代开发票发票的,然后代扣代缴个税,如果无发票就不得所得税税前扣除 查看全部回复
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如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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