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答疑老师:归老师
进管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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答疑老师:高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
闲置不用的需要计提折旧,大部分固定资产都需要计提折旧 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
您好,生产和装配可以分开核算,不要合在一起 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
直接调账就可以 查看全部回复
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您好,入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
发票开的哪个公司的? 查看全部回复
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分期超过一年了没有? 查看全部回复
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您好,印花税是在签订合同的时候就缴纳,和是否收付款无关 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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