正在加载...老师你好,我们公司买设备建厂房费用,是通过一个专门的子公司付款,就是我们打款给子公司,子公司再转款给供应商,我做,借其他应收款,贷银行存款。然后现在子公司付款给供应商,银行水单也收到了,但是子公司付款给个人账户,这个怎么做分录#工业制造#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
比如给客户开10万的发票需要加8个税点才能开!公式是什么,一共需要开多少金额#工业制造#
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去年的管理费用计入了销售费用,怎么调整#工业制造#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
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我单位为小规模纳税人,经营范围入下图。我单位处理固废加工成肥料,肥料归我单位所有!目前法人有另外2个个体,是运输的执照,给其他的企业开发票票是污泥运输款,这两个个体和我单位有个简单的委托合同,只说明污泥是运送至我单位做肥料的原料。我单位做成肥料还需要其他的原材料的。我单位和个体之间不开发票,双方也互相不收取费用。这样做可以吗?#工业制造#
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现在做6月份的账,要计提公司部分社保,实际缴纳是7月份,那6月份的账该怎么做#工业制造#
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