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答疑老师:王苗苗老师
从企业获得土地使用权的当月开始摊销。可以根据土地使用权证上的时间开始 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
如果申报错误可以更正申报 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
只付款没有发票,可以先 借其他应收款丶预付账款。 dai银行存款。 付款同时收到发票。 借相关的成本费用。 dai银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
借:待处理财产损益 dai:库存商品 借:营业外支出 dai:待处理财产损益 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
内账用外账的复印件做账也是可以装订的 查看全部回复
答疑老师:高老师
生育津贴是给员工个人的,收到时借银行存款 dai其他应付款-代收代付生育津贴 给员工时借其他应付款-代收代付生育津贴 dai银行存款或现金 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们公户往私账上转款是挂的往来还是备用金? 查看全部回复
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就计入其他业务收入即可 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
不会影响最终利润,也不会影响申报,只是年终汇算清缴时填报期间费用时存在差异,但不影响最终结果 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们先付款可以计入预付账款科目 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以调也可以不调 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
复印件怎么会没有二维码, 查看全部回复
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你好,建议计入低值易耗品 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
销售价格是一个方法。也可以按照制定的bom成本 查看全部回复
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你好,一般是 借:应付帐款 dai:应付票据 根据具体业务用会计科目 查看全部回复
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如果是产品转多了,调减,借生产成本,dai库存商品 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
按项目进主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
废品当做是销售给厂家,然后从厂家购进原材料,往来款互冲就可以,相互开票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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