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答疑老师:厚积薄发
借:应付账款—B公司100万 dai:应收账款—A公司100万 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Harry老师
您好:固定资产清理费用指固定资产在报废清理过程中所支付的拆除、搬运和整理等费用;固定资产清理收入是用来核算企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值以及在清理过程中所发生的清理费用和清理收入。 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
借管理费用dai银行存款 查看全部回复
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还是调整到其它应付款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
20万股权款是转了多少股权出去? 查看全部回复
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账面应该挂账,但是是有涉税风险的哈 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
有图吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说退税吗?还是要交税? 查看全部回复
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您好,企业产生无票收入时,应该借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额,并且是需要按照要求缴纳增值税的。产生无票收入后账务处理和纳税申报基本上是和开票的收入处理和报税是一样的,没有什么差别,所以在日常工作中产生无票收入时需正常的纳税申报。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
押金计入其他应收款 借其他应收款 管理费用等 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:Yan
在账上做分配了吗 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借制造费用,dai累计折旧 查看全部回复
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和销售相反的会计分录。 查看全部回复
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借:应付职工薪酬—工资 dai:银行存款 应交税费—个税 其他应付款—个人押金 其他应收款—个人保险部分 查看全部回复
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可以入账,所得税汇算清缴要调整 查看全部回复
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转成别人委托你研发是吧? 查看全部回复
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您好,要等收齐发票后一起摊销。 查看全部回复
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(调整事项时)借:以前年度损益调整 dai: 应交税金-增值税检查调整 (调整结束将余额转入未交) 借:应交税金-增值税检查调整 (实际缴纳的时候) dai:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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为什么要转到公司账上?这个老板自己的钱 查看全部回复
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工资不再发放,相当于多提了,可以冲回 查看全部回复
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