正在加载...有个公司给我们公司介绍了个100万的项目(做个1:1坦克)已经谈成,我们需要支付他们50万的介绍费,这50万他们可以开票给我们,对方说开技术服务费,我感觉好像不对,请问开什么给我们才合适呢?#工业制造#
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请问一下怎么算期初余额,盘点完了不是只有数量嘛,然后这个期初余额我该怎么算呢,现在这个是比较头疼的,马上要做报表了[破涕为笑],之前我没有做过,是有价格呢,但是我们供应商也很多,原材料也很多,价格也不同,因为他们没有做生产领料单,所以不知道从何下手呢#工业制造#
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就是如果这个固定资产已经进来了,但是发票没开,然后像我们公司可能就存在这个问题:因为一些纠纷,或者其他一些问题,固定资产已经使用了将近一年了,然后那个设备,发票第二年才过来,像这种情况固定资产我计提不? 什么时候开提提那个固定资产折旧,是设备正常使用了,开始提,还是说等发票来了之后入账了才能正常的计提?#工业制造#
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1.2022年审计2021年报表调整了收入,请问增值税是更正申报2021年的吗,还是直接在2022申报 2.赠送客户的样件是否需要做收入成本,不开票,增值税申报上填列(纳税调整项目还是未开票项目,会计上不缺认收入是否正确) 3.个税退税的其他收益是否需要申报增值税,填列在哪里#工业制造#
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去年收到一张食堂管道的专票,科目借:固定资产9万 贷:应付账款9万,借:应付账款9万 贷:银行存款9万,进项税额未抵扣,现在对方要退给我们两万,那账务怎么处理比较好?#工业制造#
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加工制造业中,客户也是供应商,怎么处理账务问题。#工业制造#
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