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答疑老师:许老师
电子税务局 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你8月份应该是红冲发票,是减在8月份的销售额里面 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你们是先征后返吗 查看全部回复
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留底税额不单独做分录,你做借转出未交增值税,dai进项税额就表示留底税额了 查看全部回复
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退货的你怎么申报增值税? 查看全部回复
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你们有留抵吗? 查看全部回复
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你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
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答疑老师:patience
你们是购买方,7月收到张发票,但是申报7月增值税的时候不打算认证抵扣,是么。 查看全部回复
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商品完成销售才能开票,不是想多开就多开的哦 查看全部回复
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可以开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
3% 查看全部回复
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可以的,一般纳税人收到专用发票可以抵扣的。公司是什么类型的企业 查看全部回复
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按全额开票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
增值税吗? 查看全部回复
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是铁链么 查看全部回复
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答疑老师:清岚
属于电力 查看全部回复
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运费是购买方承担么,运费一般单独开票 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
含税总价100元 不含税100÷1.09=91.74元 不开票 就直接转给你们91.74元 查看全部回复
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数量和单价要填 查看全部回复
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公众号:会计宝
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