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答疑老师:许老师
实际发放的时候冲减应付职工薪酬即可 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
正常付款入账 查看全部回复
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答疑老师:patience
是私人存入的款么,借 银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
先计预付吧 查看全部回复
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这个清洗费学校会报销,等于说最后这个清洗费是学校承担了,不算公司费用 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
不动产租赁 查看全部回复
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库存商品在入账时,可能是在dai方负数,比如冲减多结转的成本,借 主营业务成本 负数 dai库存商品 负数。但是期末余额不可能在dai方 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:wam
员工烫伤治疗费支付,文化事业建设税的帐务处理 员工烫伤治疗费 借:管理费用 等受益对象 dai:应付职工薪酬 支付 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 文化建设事业费 计提文化事业建设费时: 借:税金及附加 dai:应交税费—文化事业建设费 缴纳文化事业建设费时: 借:应交税费—文化事业建设费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
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目前小规模的政策是3%征收率的普通发票免增值税 查看全部回复
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调整到营业外收入或营业外支出 查看全部回复
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先核对下看是不是发票上的销项和进项与申报系统上的小数点的差额 查看全部回复
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如果使用年限在1年以上的通常做固定资产科目核算 查看全部回复
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没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,增值税发票第一联是记账联,如果记账联不小心丢失的话,可凭抵扣联或发票联的复印件作为开票单位记账凭证即可 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 根据用途,如果属于固定资产等长期资产要先计入长期资产 查看全部回复
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同学你好 他少写可以,如果多写不可以。 查看全部回复
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做重复的分录是什么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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