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10月有记账错误,可以在11月更改么?就是买进来的东西借:原材料-水果 贷:应付账款—供应商 这个入到另一个供应商去了,需要冲减一个,然后再入给另一个供应商,摘要怎么写比较好?#餐饮酒店#
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补缴了2020年的企业所得税后账务处理为借:以前年度损益调整,贷:应交税费-应交所得税,再借:未分配利润,贷:以前年度损益调整,是不是会导致未分配利润的期末减期初不会等于当期的利润表的累积发生额#餐饮酒店#
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我们酒店的布草被洗涤公司弄坏了,赔偿款1万,在当月洗涤费减出赔偿款1万,洗涤公司开发票也减少了这1万赔偿,我们是不同意少开赔偿款的发票的,请问有相关文件说明赔偿款是不予开发票的吗#餐饮酒店#
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酒店餐饮主厨房领用材料入成本,月末把员工厨房领用的材料一次性冲减主营业务成本,转入费用。 但是由于本月员工厨房消耗的费用无法确定,是否可以本月正常结账,记到1月份的账上?#餐饮酒店#
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这张发票,实际上是供应商多开了,正确应该开9372.6元。但是我们付款还是按照9477.6元,那我们不是多付款了105元嘛,剩下的105元呢,供应商直接转款给我们了。然后之前我账上已经暂估了一笔,8598.72(不含税价)。现在付款了,银收银付咋做账。#餐饮酒店#
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