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答疑老师:陈米老师
商户向消费者提供发票,学校代收款,学校将代收款转给公司时,公司只扣留管理服务费(即公司主营业务收入),剩余款项转还给商家。公司账务处理为: 借:银行存款, dai:其他应付款 主营业务收入 应交税费—应交增值税 商家需要按管理服务费向公司开具增值税发票。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
您能描述一下具体业务吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您入场前有支付其他的费用吗? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
计入固定资产 查看全部回复
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你给对方开发票按实际付款开吗? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
公司发生的业务收据也可以报销,只是不是发票不能税前扣除 查看全部回复
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您说的冲回是什么意思 查看全部回复
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上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
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科目汇总表打印一级就行 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款 查看全部回复
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借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
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计提10月份工资时附十月份工资表,10月份发放9月份工资时附9月份工资表 查看全部回复
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这个记入到业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
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如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
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可以记到管理费用里 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
补计提摊销 查看全部回复
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如果用于劳动保护,计入制造费用-劳动保护费;如果用于提升企业形象,计入销售费用 查看全部回复
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第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
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你好,计入当期费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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