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答疑老师:哈哈老师
上月产生收入的时候咋做账的?是借应收 dai主营业务收入这么做的吗? 查看全部回复
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科目汇总表打印一级就行 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
借 应交税费-增值税-减免税款280 dai管理费用 280(借方红字) 查看全部回复
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计提10月份工资时附十月份工资表,10月份发放9月份工资时附9月份工资表 查看全部回复
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这个记入到业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
这两项通常情况是不相等的,利润表上的本年累计净利润仅为当年经营所产生利润,资产负债表未分配利润为扣除分配后剩余金额,不只包括当年还包括以前年度未分配利润。 查看全部回复
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如果借款时做的其他应付款,那就按你说的做 查看全部回复
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可以记到管理费用里 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
补计提摊销 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果用于劳动保护,计入制造费用-劳动保护费;如果用于提升企业形象,计入销售费用 查看全部回复
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第一是否要求你做内账,如果没有要求你做账看爆报表只能找外账公司要 查看全部回复
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你好,计入当期费用 查看全部回复
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记入到主营业务成本里面 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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小规模不需要计提增值税 查看全部回复
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答疑老师:Alice老师
您好 应付工资之前有计提过吗 有做过dai方吗 查看全部回复
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是的,需要做账的 查看全部回复
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你好,转果汁的杯壶根据价值计入固定资产或低值易耗品,扎果汁的水果购时计原材料,扎时计入成本 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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