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答疑老师:小小
前台收银开了发票,要把另一联交给你会计,你要按照当天的顾客消费的金额做收入的账 查看全部回复
问答已结束!
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你是做餐饮类的财务吧 查看全部回复
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可以记入到销售费用 查看全部回复
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正常月底你们对账是看和你们平时的消费单是不是相符,如果有差异,找出差异的原因,如果是漏记的才计入主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
财务需要做好税务登记的资料准备、建账准备 查看全部回复
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答疑老师:高老师
发工资时借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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计提 借资产减值损失 dai固定资产减值准备 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
如果是酒店建设期间购买的可以入酒店建设的在建工程 查看全部回复
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借:销售费用-印花费 dai:银行存款(或者应付账款) 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个是你们单独以税点收取的款项吧 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
同学你好,账目混乱需要结合银行和现金进行核对,首先对银行,根据银行流水对照账本,看看有没有错记漏记的数据,现金也是一样的,先核对余额,如果余额对不上,也要一笔一笔的核对 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
领用气球进管理费用一福利费 查看全部回复
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答疑老师:许老师
实际销售部分确认为收入,充值卡部分未消费做预收处理 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
正常采购要报销,就要提供相关凭证 查看全部回复
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买菜是职工食堂用吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以入主营业务成本—餐饮成本—厨品部 查看全部回复
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多余部分可以冲减管理费用 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果保温餐车金额较大,计入固定资产,如果金额较小,可以直接计入销售费用-物料消耗 查看全部回复
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严格来说是不可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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