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答疑老师:高老师
付款时借应付账款 dai银行存款 收到发票根据发票信息 借原材料等 dai应付账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:石老师
你好,研发费用先进入研发支出科目,根据不同情况费用化计入管理费用或者资本化计入开发支出 查看全部回复
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答疑老师:归老师
你这不是录着呢? 查看全部回复
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答疑老师:木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
应该进职工福利费 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
意思是这笔款你们付了两次? 查看全部回复
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答疑老师:Yan
金额较小可以直接冲减本年税金及附加 查看全部回复
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14号开发票确认收入借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税- 销项税额 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
可以计劳保费用一次摊销 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以不用计提 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你要查明差额额原因再调整 查看全部回复
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借银行存款,dai主营业务收入,应交税费 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
收到发票暂不付款,应计入其他应付款,或者冲抵个人借款。建议按法规,实报实销。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
入账时候按照开发票给你一样入账,次年汇算清缴的时候调增 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
补做九月的收入。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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去年支付的费用有做账 查看全部回复
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答疑老师:微尘
权责口径与现金流口径有误差是正常的 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
对 查看全部回复
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消防安装材料费如果金额不大可以计入管理费用;如果金额大计入长期待摊费用,在不低于12个月的摊销期内摊销 查看全部回复
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公众号:会计宝
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