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答疑老师:王苗苗老师
有实收资本、资本公积发生额么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
主要成本是人工费 借,主营业务成本—工资 dai,应付职工薪酬—工资 查看全部回复
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正确的,因为盈余公积补亏 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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开办费记到费用科目,属于损益类,所以体现在利润表上 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
收到政府项目专项资金: 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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您好,这个是扣除社保和扣税之前的应发工资 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,分录这样写是对的哈,dai方也可以计入其他收益 查看全部回复
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3 速算扣除为0 个税(11200-5000)*3%=186 税后收入11200-186=11014 查看全部回复
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按照部门不同计入不同的科目 比如销售人员的工资 计入销售费用-工资 后勤部门的计入管理费用-工资 在计提的时候 借管理费用 dai其他应收款-个人社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬 -工资 发放时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
利润总额*所得税率 查看全部回复
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月末接转一次就可以 查看全部回复
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计提的时候不计提,是发放分录里面做个税 查看全部回复
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库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
老板这不是说和你一月份实际发放是没有啥区别的 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
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首先需要每天登记收入,在入账时,可以到月底汇总做一笔分录 查看全部回复
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答疑老师:patience
是什么时候开具的,是开的数电发票么 查看全部回复
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公众号:会计宝
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