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答疑老师:颜老师
您是哪种软件?几月份的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
结转损益凭证一般是最后的凭证号 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
同学你好,一般记账凭证都是这个月装订上个月的,这个可以根据你的工作效率来定就好,并且是按月装订的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应收账款做收入的话 需要附出库单、发票及明细清单一起做附件 查看全部回复
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叫跑腿的费用,计入销售费用或管理费用 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 看合同性质,如果对方属于提供保洁服务,按对方提供服务就可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
饲料及宠物食品,3% 查看全部回复
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①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
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是加计抵减吧 查看全部回复
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按你的描述,这个票还是可以正常使用,正常认证抵扣的 查看全部回复
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建议参考当地同行业薪酬水平 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
B公司开票给们开的是租赁费的话,计入租赁费处理 查看全部回复
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在这个月补入账就行了 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是你们开具发票还是你们收到发票? 查看全部回复
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答疑老师:patience
严格来说,购买产品必须向出售方索取正规增值税发票,不得用其他发票替代,否则属于违法甚至犯罪行为。但是实际工作中,可以这样做,但是有风险。 查看全部回复
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调整分录,也就是将个别报表的分录调整为合并报表认可的口径,比如个别报表计提了100万的存货跌价准备,但是合并角度需要计提的是120万,那么就需要做调整分录,将个别报表的100万调整为合并报表认可的120万. 抵消分录,就是将个别报表中的分录抵消掉,这个处理合并报表不认可,所以需要抵消.比如个别报表计提100万减值,但是合并报表认为不需要计提,因此就需要抵消掉. 严格来说,抵消和调整就是上面的意思,但是其实实际处理的时候,我们统称为调整抵消分录即可,不必严格的区分这两个说法,本质都是将个别报表的计量调整为合并角度的计量口径. 查看全部回复
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借银行存款 dai营业外收入-补助收入; 然后补助支付 给职工 借管理费用- 补助dai 应付职工薪酬-补助; 借 应付职工薪酬-补助; dai银行存款 查看全部回复
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公众号:会计宝
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