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答疑老师:甘老师
借:应交税费应交增值税销项税额0.01 dai:主营业务收入0.01 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
原则上不可以 查看全部回复
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收到发票后,需要红冲暂估的分录 查看全部回复
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租户就是加盟商吗 查看全部回复
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正常的 查看全部回复
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可以转租,记得申报增值税和印花税 查看全部回复
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电子税务局那里吗 查看全部回复
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答疑老师:高老师
允许 查看全部回复
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借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
同一项业务可以核算到主营里面,全部按照餐饮服务6%核算 查看全部回复
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答疑老师:小小
按你的实际收入报税,10月份开票的那部分在第三季度先做未开票收入,等到第四季度申报的时候,再冲三季度那部分对应的未开票收入就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不影响 查看全部回复
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应交所得税=959100.45*2.5% 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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先做一个物品清单,按房间清点写上XX东西几个 查看全部回复
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知道发票会是专票还是普票吗? 查看全部回复
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期末余额同学 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
相当于你们向个人租赁车再转租给租赁公司是这样吧 查看全部回复
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1.将本期取得的含税收入(总额)填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期服务、不动产和无形资产价税合计额(免税销售额)”中进行纳税申报。 2.将本期取得的且在本期实际扣除的金额填入“增值税纳税申报表附列资料(三)(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)”6%税率的项目(不含金融商品转让)(填写对应的项目及栏次)“本期发生额”“本期应扣除金额”“本期实际扣除金额”中进行纳税申报。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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