企业全年多计提应付职工薪酬70万,年底怎么进行账务处理?

2023/1/5 20:57:27

企业全年多计提应付职工薪酬70万,年底怎么进行账务处理?

怎么会多计提那么多?

制造企业为了提高产品成本,一直多计提工人工资

那你如果要回冲就会影响营业成本?

就会增加利润,是吧

是的

如果这样处理,分录怎么做?

借:应付职工薪酬,dai:营业成本,产成品

dai方是主营业务成本,还是产成品?

要看多入的这70万形成的产成品是不是全部销售完

没销售完就要分

是的

如果全部销售完就dai:营业成本就行了

没有销售完毕,

那就要在营业成本和产成品中来分

意思你清楚了?

没有,继续

还继续啥哦

库存商品分摊的金额,分录怎么做

就回冲库存商品的成本就行了呀

借应付职工薪酬,dai生产成本,是吗

是的

现有产品已经结转生产成本,产品已经入库,生产成本是不是成为负数了?

不要动生产成本

那分录怎么做?

借:应付职工薪酬,dai:营业成本,产成品

就这样处理就可以了

dai,产成品,产成品成负数了吧

不可能成负数,你不是有库存么,只是调整你多入工人工资那部分,就成负数了?

那你利润不高就全部回冲营业成本

前期由于多结转主营业务成本,造成生产成本出现负数

这种情况如何处理,与多计提工资有直接关系

多计提工资会导致生产成本在借方,怎么会在dai方呢

结转产品成本太高,主营业务成本计提偏高,造成生产成本出现负数

那你把多结转的部分给红冲回来

借库存商品,dai主营业务成本; 借主营业务成本,dai生产成本(直接人工) 借生产成本(直接人工),dai应付职工薪酬,分录是这样的吗?

是的

我的分录不对吧

没问题呀

简写之后,借:库存商品 dai:应付职工薪酬

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-01-05 20:5794148073

企业全年多计提应付职工薪酬70万,年底怎么进行账务处理?
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 20:58

怎么会多计提那么多?

2023-01-05 21:0194148073

制造企业为了提高产品成本,一直多计提工人工资
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:02

那你如果要回冲就会影响营业成本?

2023-01-05 21:0294148073

就会增加利润,是吧
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:02

是的

2023-01-05 21:0494148073

如果这样处理,分录怎么做?
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:05

借:应付职工薪酬,dai:营业成本,产成品

2023-01-05 21:0894148073

dai方是主营业务成本,还是产成品?
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:09

要看多入的这70万形成的产成品是不是全部销售完
会计宝

谭老师2023-01-05 21:09

没销售完就要分

2023-01-05 21:0994148073

是的
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:10

如果全部销售完就dai:营业成本就行了

2023-01-05 21:1094148073

没有销售完毕,
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:11

那就要在营业成本和产成品中来分

2023-01-05 21:1194148073

会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:11

意思你清楚了?

2023-01-05 21:1294148073

没有,继续
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:12

还继续啥哦

2023-01-05 21:1394148073

库存商品分摊的金额,分录怎么做
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:13

就回冲库存商品的成本就行了呀

2023-01-05 21:1594148073

借应付职工薪酬,dai生产成本,是吗
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:18

是的

2023-01-05 21:2394148073

现有产品已经结转生产成本,产品已经入库,生产成本是不是成为负数了?
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:23

不要动生产成本

2023-01-05 21:2494148073

那分录怎么做?
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:24

借:应付职工薪酬,dai:营业成本,产成品
会计宝

谭老师2023-01-05 21:24

就这样处理就可以了

2023-01-05 21:2594148073

dai,产成品,产成品成负数了吧
会计宝
会计宝

谭老师2023-01-05 21:27

不可能成负数,你不是有库存么,只是调整你多入工人工资那部分,就成负数了?
会计宝

谭老师2023-01-05 21:27

那你利润不高就全部回冲营业成本

2023-01-05 21:3594148073

前期由于多结转主营业务成本,造成生产成本出现负数
会计宝

2023-01-05 21:3694148073

这种情况如何处理,与多计提工资有直接关系
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 21:49

多计提工资会导致生产成本在借方,怎么会在dai方呢

2023-01-05 22:2594148073

结转产品成本太高,主营业务成本计提偏高,造成生产成本出现负数
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 22:27

那你把多结转的部分给红冲回来

2023-01-05 22:3494148073

借库存商品,dai主营业务成本; 借主营业务成本,dai生产成本(直接人工) 借生产成本(直接人工),dai应付职工薪酬,分录是这样的吗?
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 22:36

是的

2023-01-05 22:4294148073

我的分录不对吧
会计宝
会计宝

许老师2023-01-05 22:43

没问题呀
会计宝

许老师2023-01-05 22:44

简写之后,借:库存商品 dai:应付职工薪酬

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