老师,8月专票在9月作废红冲后没有再重新开具发票,9月报8月增值税怎么报?是按照8月开票金额正常报吗,还是得在8月把在9月红冲这个发票减掉再报税

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2023/9/11 10:20:38

老师,8月专票在9月作废红冲后没有再重新开具发票,9月报8月增值税怎么报?是按照8月开票金额正常报吗,还是得在8月把在9月红冲这个发票减掉再报税

按照8月开票金额正常报

好的,那这样会不会这个月多交了9月红冲这一笔的税

还是到下个月它系统自动抵了,下个月报9月增值税也正常按开票系统里的金额申报吗

9月申报的是所属期8月的税费,按照8月开票金额正常报。到下月申报所属期9月的税时 ,到下个月它系统自动抵了,比如9月负数发票销项税额是-100,正数发票销项税额是200,9月实际销项税额是100.

好的好的

那8月开的票税额是186.49,9月申报交这么多的税,9月红冲金额也是-186.49,8月交的税还是不用管,到10月报9月的税也是正常申报是吗

也就是这笔税没有多交对吧。。。

是的

好的好的,谢谢老师

不客气

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2023-09-11 10:20匿名提问

老师,8月专票在9月作废红冲后没有再重新开具发票,9月报8月增值税怎么报?是按照8月开票金额正常报吗,还是得在8月把在9月红冲这个发票减掉再报税
会计宝
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patience2023-09-11 10:23

按照8月开票金额正常报

2023-09-11 10:36匿名提问

好的,那这样会不会这个月多交了9月红冲这一笔的税
会计宝

2023-09-11 10:37匿名提问

还是到下个月它系统自动抵了,下个月报9月增值税也正常按开票系统里的金额申报吗
会计宝
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patience2023-09-11 10:39

9月申报的是所属期8月的税费,按照8月开票金额正常报。到下月申报所属期9月的税时 ,到下个月它系统自动抵了,比如9月负数发票销项税额是-100,正数发票销项税额是200,9月实际销项税额是100.

2023-09-11 10:39匿名提问

好的好的
会计宝

2023-09-11 10:42匿名提问

那8月开的票税额是186.49,9月申报交这么多的税,9月红冲金额也是-186.49,8月交的税还是不用管,到10月报9月的税也是正常申报是吗
会计宝

2023-09-11 10:42匿名提问

也就是这笔税没有多交对吧。。。
会计宝
会计宝

patience2023-09-11 10:43

是的

2023-09-11 10:44匿名提问

好的好的,谢谢老师
会计宝
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patience2023-09-11 10:59

不客气
patience

patience2023-09-11 11:00

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