登录/注册
Annina老师
公司之间无偿占用资金税务上有视同销售增值税风险,建议签订合同,约定利息,不超银行同期dai款利率的利息支出可以税前扣除 查看全部回复
7245
按照开票处理 查看全部回复
8712
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
税务师晓雨
问题没有描述清楚 查看全部回复
10188
哈哈老师
您好,借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
8595
房租,借预付账款,dai银行,月摊销,借管理费一房租,dai预付账款 查看全部回复
6129
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10584
需要资料的可以联系客服领 查看全部回复
5697
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
高老师
借:其他应付款—协会 dai:现金或银行存款 查看全部回复
10071
1.借管理费用 dai银行存款 同时借应交税费—减免税款 dai营业外收入 查看全部回复
12393
三流不一致,有虚开风险,代收代付协议说明情况,这种代收代付处理有的税务认同,有的不认同,建议以当地税务为准,最好保持三流一致,把风险降到最小 查看全部回复
9819
你付款分录,借应付,dai银行,退款,做反方向 查看全部回复
17667
建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
6552
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14850
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
9423
办公室交付开始使用了吗? 查看全部回复
6507
按照平价租赁合同确认收入 查看全部回复
6111
装载机 记入固定资产 借:固定资产 dai:银行存款 查看全部回复
12834
进税金及附加 查看全部回复
7002
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
8550
这个需要看您怎么签订合同的,合同里没有包含塔吊司机工资的话就需要单独签订用工合同。 查看全部回复
17559
王苗苗老师
按照不含税收入交 查看全部回复
8325
应交税费应交增值税有余额是正数还是负数? 查看全部回复
6516
您好,工会经费dai方计入应付职工薪酬科目。 查看全部回复
19989
手续齐全,业务真实,银行账户直接报销就行。 查看全部回复
10278
归老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
9360
可以让个人提供给你完税证明,如何完税证明上面按照经营所得交了个税,公司则不用代扣代缴,如何没有交,则代扣代缴 查看全部回复
22005
不用交 查看全部回复
9792
第一个是办什么证? 查看全部回复
9369
二手奢侈品手表会计分录有 销售的分录, 成本的分录。 没有消费税, 在生产环节缴纳消费税。 销售的话,有增值税,附加税 ,利润总额是正数,缴纳企业所得税。 查看全部回复
20106
您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
您好,你们是什么行业,不签合同吗 查看全部回复
7011
增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
7641
Karina老师
借 财务费用 dai 银行存款 查看全部回复
8019
对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
9099
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
报销的分录你怎么做的? 查看全部回复
7821
andy老师
一个是合作关系,一个是雇佣关系 查看全部回复
24876
一般情况下,涉及到的合同都是需要缴纳印花说的,比如说房租 租车的都需要缴纳 查看全部回复
9693
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
是你们像总公司采购,但是由你们的分公司替你们付款对吗? 查看全部回复
6498
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
6966
您是按照合同金额交的税?不是按照开票金额预缴的增值税吗? 查看全部回复
6534
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7542
请问您这笔是调整什么分录的?计提社保的吗? 查看全部回复
8028
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6084
单位是工业企业吗? 查看全部回复
6993
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6246
不能签订无偿使用合同,因为签订这样的合同会带来相关车辆发生的费用不能扣除的风险。 查看全部回复
6021
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9765
首先,第一把车卖给客户,需要先和客户签订一个买卖合同,和代理商也正常签订销售合同。 查看全部回复
8469
这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
6687
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
刚刚是你吗?电商平台的 查看全部回复
18324
这个咨询费是用于什么的? 查看全部回复
8046
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6471
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
9999
这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
8010
史磊
对,如果收取押金,一般是先放到其他应付款的,等退押金的时候再借其他应付款 dai记银行存款 查看全部回复
6723
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
8703
归朝杰
做工商变更就可以了,如果实收资本没有明细的话,不用写分录 查看全部回复
14265
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
7209
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10197
应该做销售费用,毕竟展览是为了销售的。 查看全部回复
6399
您好,您说的取消合同付的款是指什么钱?赔偿给对方的违约金吗 查看全部回复
6813
视同销售,进销售费用 查看全部回复
6975
moira
你好 查看全部回复
9522
您好,说的是学校食堂的账务吗 查看全部回复
9639
会计宝老吴
借银行存款1500dai库存现金1500 查看全部回复
11313
第一种你们好实现吗 查看全部回复
6714
您好,真实发生的业务就可以开票,开票不是根据合同,是根据实际发生的业务开的 查看全部回复
9072
您好,购进存货的话,借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
6345
那个油漆是刷固定资产的 查看全部回复
7461
李伟老师
缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
9324
借:管理费用/销售费用等-租赁费用 dai:其他应付款 查看全部回复
8631
支付一年的借:其他应收款 /预付账款 dai:银行存款 支付3年的借:长期待摊费用 dai:银行存款(非上市公司) 查看全部回复
7038
借:成本费用(具体看业务)3954 dai:其他应付款 3954 查看全部回复
6264
您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
8397
您好,独立核算的公司之间发生业务,都是单独核算,去领用物品,需要付款,同时需要取得发票。记账的话,可以根据部门计入相关的成本费用里面。比如:管理费用、销售费用等 查看全部回复
7110
您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
8442
25600*0.5%=128,是千分之五不是百分之五哦 查看全部回复
10368
不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
10134
如果是作为保证金支付,借:其他应收款,dai:银行存款。双方合约履行完毕需要收回保证金,保证金5年没有收回,同时和对方没有合作可以确认为坏账。如果是以保证金支出,但在履行合同时作为应付账款扣掉,是需要对方开具包含扣减部分发票的,同时产生的成本和费用是需要包含每次扣除保证金部分的金额。没有发票相应这部分的费用没办法在税前扣除的。 查看全部回复
6678
预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
7497
借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
7254
亲,具体看一下税局给你们核定的税种,是否分别核定13%和6%的税率呢。 查看全部回复
7452
收到想其他个人或企业的借款,借:银行存款,dai:其他应付款。 查看全部回复
6147
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
8424
可以计入成本,但是只有代开发票了才能税前扣除 查看全部回复
8343
在收到手续费的时候确认收入,借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费 查看全部回复
8235
根据实际水电费使用的项目,进行分摊,或者每个项目是否有相应的电表和水表,根据其表上数据来给项目如实分配 查看全部回复
6372
可以入账,但是没有发票不能享受税前扣除 查看全部回复
7956
您好,作为办公费用支出记账就可以 查看全部回复
10935
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
12537
1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
7065
在收到委托单位的预付货款时,借记银行存款"账户;dai记"预收账款"账户或"预收外汇账款"账户。 查看全部回复
5346
可以开发票,借:银行存款2万、应收账款剩余货款、dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税 查看全部回复
7722
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载