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哈哈老师
您好,您是怎么发现没有入账的?是没做到账里吗? 查看全部回复
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您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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小规模税率选择3%,今年除湖北外1%,优惠政策栏选否 查看全部回复
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先咨询管理员要不要先去他那里办手续,有的需要,有点,不需要,然后大厅填表,dai,公章,身份证,具体可以再跟管理员落实一下 查看全部回复
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首先可以和A公司协商,看税务问题多久能解决问题,其次就是走法律途径解决问题。 查看全部回复
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实发多少填多少 查看全部回复
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每个产品多少钱要含材料人工制造费用摊销 查看全部回复
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电子通行费发票可以勾选抵扣,这种不可以 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好,只要真实发放给员工的工资就需要申报个税,和是否上社保没有关系。 查看全部回复
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Karina老师
您好 查看全部回复
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高老师
需要 查看全部回复
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申报系统这个数字是收填的吗? 查看全部回复
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您好,汇算清缴是对本企业的企业利润总额就行纳税调整以后对企业所得税多退少补的一种措施,汇算清缴的时候不需要对其他应收款进行整理,而是需要在做账的时候对其他应收款就行调整。 查看全部回复
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采集成功后上传审核通过了吗? 查看全部回复
15444
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
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您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
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今天刚办理税务登记,不需要申报,下个月申报就行。 查看全部回复
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您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
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所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
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如果实收资本是认缴的话,还没出资呢就先填0。 查看全部回复
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归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
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您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
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多一点好一些 查看全部回复
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您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
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按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
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您好,2019年的企业所得税金额是多少 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
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您好,为什么不相符了呢? 查看全部回复
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附列资料一中第3列数字有误吗? 查看全部回复
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这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
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需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
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您好,是的,一般纳税人运费税率是9% 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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是的,找管理员核定税费种后开具 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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两家公司各做各的帐,各报各的税,员工社保在哪家工资,个税就在哪家申报 查看全部回复
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李伟老师
你好 查看全部回复
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这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
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您好,您指的是小微企业的所得税税率吗? 查看全部回复
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您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
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您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
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andy老师
如果发票已经开了,增值税你除了尽量把进项开出来,作废发票,没有别的办法。 查看全部回复
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审核通过后,可以看到 查看全部回复
12276
您好,您说的导出客户的开票明细是指什么明细? 查看全部回复
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对,最终只要是经过纳税调整以后是亏损的就不需要缴纳企业所得税。 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
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你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
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都可以,看你的客户对发票有要求没得 查看全部回复
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对,没错就是从这进 查看全部回复
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您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9693
COCO老师
不是进销售费用哦,至少是主营业务成本 查看全部回复
没有时间限制了,是的 查看全部回复
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这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
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您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
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可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
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您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
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九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
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税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
7137
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
汽车什么时候买的 查看全部回复
8793
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10458
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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与供应商对账的话,一般会涉及到应付账款和预付账款,选择这两个科目的明细账,然后再选择相应的客服就行了 查看全部回复
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8244
发票联做账装进凭证里面,保存30年,开票最好有手续,看单位制度要求 查看全部回复
8586
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
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