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答疑老师:杨老师.
上个月做了 借:管理费用100 实际上这个月收到的是专票 含税100吗 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
每周都要汇报? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
可以在个税APP上查看 查看全部回复
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看公司岗位分工,不是一定的 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
对方是处置如果是你们锻造的其中一个环节的话,可以计入生产成本 查看全部回复
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未分配利润的期末减期初应该等于利润表的利润总额对吗?一般是跟净利润对得上 查看全部回复
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答疑老师:李可可
您好,事业单位的会计知识比较多 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
在2023年年底需收取该项目使用人的投资收益200万元,没明白什么意思 查看全部回复
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建议借 财务费用-利息收入 负数 借 银行存款。因为财务费用是借方类科目,有些做账软件可能设置上就列为借方科目,生成的利润表数据可能更准确一点。 查看全部回复
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在实际工作中可以这样操作,但是不太规范 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你好,具体哪个资料呢 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
有重新开具吗? 查看全部回复
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按会计核算要求,达到收入确认条件了,才确认收入,跟是否收到款项和开具发票没有必然关系。 查看全部回复
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可以,影响就是数据统计对比的时候可能需要人为在扒一下数 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,可以的哈 查看全部回复
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先把多计提的折旧冲回,然后再做处理分录就可以 查看全部回复
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这个要看之前会计的做账习惯了,有些会计在暂估时通常会注明,比如摘要栏注明,或者挂账应付账款-暂估科目等,有些可能会私下建表格登记 查看全部回复
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要填写什么报表,发货的登记,这个是公司内部的表格么 查看全部回复
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都包括的 查看全部回复
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不建议继续做代账,代账接触的公司业务都偏简单,处理也不是很正规 查看全部回复
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