李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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一个公司最早A投资45万,B投资10万,到2019年公司钱亏损完,C注册10w进来,此时B也再增资5w,但是这5w实际还未付,以公司名义贷款出来的。截至现在公司账户余额20w,(这20w因为之前有员工盗窃公司里东西罚给公司的),公司需要解散,这个钱怎么分配。#商业#
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请问下老师总销售款是17730,总成本是6611,老板要两人利润对半分,其中业务员已经收款11800,公司收款1030,收入减成本等于利润,按11119/2=5559.5,其中业务员收款11800和公司收的1030,业务员还要补多少钱给我们,我怎么算都和11110都不平#商业#
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指标分配用加权平均,去年完成各站完成占总量的百分比重占10%,各站上月完成指标的百分比占20%,上半年各站比重完成占比占30%,上月完成比重占40% 最后综合算出各站指标分解占当月比重的百分比乘以当月总指标数下发,请问有十个加油站,要怎么分配这一笔钱?#服务业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#商业#
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老师,我是一名出纳,支付一笔费用应付104.7,实际支付50.7元(根据对方业务员提供的资料付款),付款完毕,收到发票发现发票金额与实际支付金额不对,原来是对方业务员付了54元的费用,属于个人行为,还需要我方公对公转账54元嘛?需要什么依据,请老师指点#出纳#
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老师你好,想咨询一个转让的问题,我们公司股权转让协议写的是500的转让价,然后我们评估公司评估价格是520万;我们的未分配利润是28万,想请问下老师,我们公司会涉及交多少税费了?对方公司又交多少了?谢谢老师#建筑工程#
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五月末 做 转出未交增值税分录 ,但是进项税发票是放到六月初去做的,所以实际应结转的金额和财务软件自动生成的金额是不一致的 。请问老师是应该按照实际缴纳的增值税金额来结转还是按照自动生成的数据呀?#出纳#
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A和B合作一个小程序项目,A负责研发,B出钱。研发完成后,B 支付A 5万元,并且取得70%的占有权。A占30%。小程序后续盈利 按照占有比例进行分配。站在A的角度上怎么做相关账务呢#高新企业#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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