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归老师
借:库存商品20 dai:应付账款10 营业外收入10 查看全部回复
8037
税务师晓雨
你们直接负数冲掉红字发票金额就可以 查看全部回复
7101
李伟老师
你好 查看全部回复
7281
哈哈老师
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6858
王老师
借:应收账款-某某患者,dai:应收账款-医保局 查看全部回复
9063
您好,车子是在公司名下是吗? 查看全部回复
6102
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
生产部门用的工具最好进制造费用 查看全部回复
6093
Annina老师
进招待费 查看全部回复
7065
分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
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首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10350
Karina老师
您好 查看全部回复
9612
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
您好,您是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
8352
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
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记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7209
您好,支付一季度的房租可以先计入预付账款,然后在一季度也就是三个月内摊销。 查看全部回复
10467
您好,既然设置了预收和预付为什么不用呢?预收和预付可以转入应收和应付账款 查看全部回复
12798
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
安安
两科目直接转就好了 查看全部回复
8604
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7848
可以设置,支付方式,银行,现金,支票等 查看全部回复
11592
您好,销售鸡蛋购买的蛋托蛋框如果不是重复使用的话,可以记入销售费用。 查看全部回复
8496
您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
如果是预先收的款,那就计入预收账款 查看全部回复
7938
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10620
如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
15345
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
亲,你去年的账是怎么做的呢 查看全部回复
7371
饭店开了发票的,可以 查看全部回复
andy老师
您好,做账这个问题太大了,需要学习课程。税负是税局判断企业是否纳税的参考,并不是一定要按照这个缴税 查看全部回复
6705
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7533
COCO老师
反过来说吧,影响损益的有 收入类科目 费用类科目 利得与损失 查看全部回复
13050
您好,请问贵公司申请的什么补贴? 查看全部回复
6750
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
7218
请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
计入药品的采购成本 查看全部回复
8775
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
8217
计提时:借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
6921
您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
8145
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7452
是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
6246
您好,请问短期dai款是几年期的呢 查看全部回复
6966
您好,借 银行存款 dai 营业外收入 查看全部回复
12816
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12933
请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
9765
嗯 查看全部回复
7632
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14175
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9279
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7083
去认证了吗? 查看全部回复
13896
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7272
平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
8361
对于其他应付款确实不付时,应转入营业外收入,对于其他应收款确认收不回时,应确认坏账准备 查看全部回复
7011
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7461
这个一般计入销售费用名下的运费就行 查看全部回复
6327
代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
7515
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
收款时作为预收账款 查看全部回复
10395
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7479
这两个是要分开的比较好,应收账款反应的是企业在经营过程中因销售商品 提供劳务服务等业务应向购买方收取的款项 查看全部回复
13518
您好,是dai款买的厂房吗 查看全部回复
6570
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
7821
装修的和销售分开核算 收入下边设置个按项目核算或者按客户核算 查看全部回复
8055
现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6471
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9810
买回来的配件是需要组装呢,还是直接一起就卖了? 查看全部回复
王苗苗老师
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6732
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8424
不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7380
归朝杰
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
11466
是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
7425
是职工食堂么? 查看全部回复
6390
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
7695
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
史磊
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
7290
运费是单独的发票么? 查看全部回复
分两部 第一老板出钱先把钱打到公司 借:银行存款 dai:其他应收款 第二部投资加油站 加油站是个公司么? 借:长期股权投资 dai:银行存款 查看全部回复
6417
是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
10188
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8370
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9801
8757
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13932
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6201
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
木子
做管理费用,办公用品 查看全部回复
10008
为主筹谋
你公司代其他公司支付货款吗? 查看全部回复
7326
为啥给你们开发票 他不应该开给你们兄弟单位么 查看全部回复
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9234
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,金额小的话,直接记到低值易耗品 查看全部回复
7119
您好,以前年度损益结转后是无余额的,不在报表体现,你想勾稽关系平,需要调整报表年初数 查看全部回复
您好,未分配利润是所有者权益 查看全部回复
7470
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