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高老师
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
Annina老师
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
哈哈老师
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6966
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8559
您好,等于说您个体户的个人所得税是核定征收的是吗? 查看全部回复
8919
归老师
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9144
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您应收账款只有这一笔红字吗?应收账款没有余额了吗? 查看全部回复
6525
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
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您好,如果这2000元是销售取得的收入,申报的时候按照无票收入申报。 查看全部回复
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您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11952
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15660
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7092
您好,对方给你开票开的是什么内容的发票? 查看全部回复
5967
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
您单位是什么时候成立的?小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
31221
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7848
李伟老师
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
14346
您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7965
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8127
是的 查看全部回复
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您好,因为您8月的工资在9月底才能算出来,所以在9月份申报肯定是来不及了。 查看全部回复
8883
您是一般纳税对吗?您交的增值税是预缴的吗? 查看全部回复
6831
对,没错就是从这进 查看全部回复
20277
您的意思是把这个人的离职日期填上了对吗? 查看全部回复
9693
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8613
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
您好,如果个税一直是申报法人的话,现在也没有其他员工的话,还是需要申报新法人的信息的 查看全部回复
8811
您好 查看全部回复
9594
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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喊那个包工头代开发票,跟他签一份劳务协议,他按照经营所得交个税,现在增值税1个点 查看全部回复
8307
可以啊,比如说九月份补发给离职员工,10月份在申报个税的时候把离职员工的个税申报了就行。 查看全部回复
7668
您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
18558
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
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增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7488
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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对,如果零申报的话,就录取法人信息零申报就行。 查看全部回复
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我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7740
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7218
汽车什么时候买的 查看全部回复
8793
andy老师
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14175
Karina老师
8244
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8289
需要申报 查看全部回复
7398
登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
附表二8b和10栏填 查看全部回复
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员工可以在app上确认,公司直接申报,也可以员工提供数据,公司下载申报表填好数据后倒入申报系统 查看全部回复
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你换个浏览器试一试 查看全部回复
8163
你好 查看全部回复
8676
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8946
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8433
首先房产税和城镇土地使用税不是没个月都申报的,一般一年申报两次前提公司账上要有不动产 查看全部回复
9999
史磊
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6606
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7731
您说的补发是指什么意思? 查看全部回复
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为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10161
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
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您好,发生下列业务的时候需要申报 查看全部回复
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您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,不算逾期的 查看全部回复
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您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10179
您好,外账的意思,让你们找发票报销,这样能获得一部分收入,工资少报一些。缴260元的个税本来就不多,如果虚列费用,可能会导致费用异常,不建议 查看全部回复
7956
您好,小规模不能抵扣增值税进项 查看全部回复
6381
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8766
您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
9810
税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11241
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7569
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9351
您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12276
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8865
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
7137
您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7461
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7632
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
7263
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13212
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
12438
以收入总额-成本费用后的月为应纳税所得额计算经营所得税的。如果是核定征收以税局具体核定收入或核定率为准 查看全部回复
7011
亲第一步先进行人员信息采集 查看全部回复
9225
亲,用经营所得企业信息登录,首页最上面会显示“个人”和“经营所得”等相关字样,根据你申报的税种选择即可。 查看全部回复
7443
亲,可以直接做进项税额转出,计入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
10188
收到进项发票本月认证入库,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税税额),dai:银行存款, 查看全部回复
7695
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
这个没有固定的规定,根据所属税局来规定,一般为季度申报 查看全部回复
8901
王苗苗老师
不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
9324
您好,这个进项发票开的货物名称是?贵公司是做什么业务的 查看全部回复
8667
可以,可以给申报个税的 查看全部回复
11916
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8154
您们公司账务上正常月末结转用不用转出未交增值税这个科目? 查看全部回复
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