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哈哈老师
您好,这种情况需要和税务局联系一下看看是否有逾期未申报的税种 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
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李伟老师
不一定 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你开票了,就有收入了,对应的费用可以进成本 查看全部回复
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王老师
您好,多发了还是少发了 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
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如果是没有跨年,没有发工资可以零申报,等发工资后在申报 查看全部回复
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当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
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下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
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下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7083
不用 查看全部回复
21771
那你申报的时候就两个月的工资一起申报 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
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您好,收入是包含个税的 查看全部回复
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申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15300
归老师
3765.24 查看全部回复
10053
悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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季报在电子税务局申报 查看全部回复
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填写减免明细表,把优惠的2%填进去 查看全部回复
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税务没有强制要求的话,可以0申报 查看全部回复
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按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
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您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
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这个看主管税局的要求了,一般情况下是不用申报的,如果要求就是必须报 查看全部回复
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不需要,按次申报的有了随时报没有不用申报。 查看全部回复
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公司名义买车有限制? 查看全部回复
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要的,要不你的现金流量表不平呀 查看全部回复
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原因是没有申报个人经营所得,处理:补申报 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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你申报表填的不对 查看全部回复
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计入以前年度损益调整 查看全部回复
15813
认证了么? 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
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公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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您好,如果公司不知道的话报税的时候肯定还是按照之前的数据报的,但是在个税汇算清缴的时候员工自己填的数据会带出来的,相当于平时多交税了,汇算清缴的时候再退税 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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一般是保险公司代扣代缴的,自己不用单独申报 查看全部回复
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您好,不要总是想着避个税,如果是缴的个税很少,直接缴纳即可 查看全部回复
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而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
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支付劳务费,借劳务成本,dai银行,根据收入结成本,按照劳务报酬申报个税 查看全部回复
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开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
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一般是自然人税收管理系统就可以申报、在生产经营所得里面申报。有的地区可以在电子税务局申报,或者去大厅申报。个别地区的核定征收是不超过起征点,后台自动申报,不过建议在申报期登陆申报系统查看一下,如果核定了税种,没有申报项目,则不用申报,如果没有申报,自己手动申报 查看全部回复
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您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
冲减管理费 查看全部回复
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你的意思,房是公司的,老板本月把房卖出去,税是对方承担(协商好)。你可先收到对方税款,下月再申报再交税。 查看全部回复
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这种没有处罚的一般查不到 查看全部回复
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可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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您说的是替员工社保吗?还是个体户自己的经营所得? 查看全部回复
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有的,工会经费的缴费基数是应发工资数据 查看全部回复
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您好,这种对他个体户的个税是没有影响的。两个不是一个类型的个税 查看全部回复
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你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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不是的,需要在电子税务局扣费模块点扣费的 查看全部回复
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您好,一般是在代开发票的时候缴纳增值税和附加税,企业代扣代缴个人所得税 查看全部回复
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您好,现在申报只能是补申报了。 查看全部回复
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对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7740
有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
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您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
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您好,是不含税的金额。 查看全部回复
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维护保养类的税率6%,要开建筑类的.9% 查看全部回复
6786
光租是13% 查看全部回复
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您好,给谁开票呢?业务是什么? 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
您好,这个需要合同怎么签订的,合同没有价税分离的就是按照含税金额填 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
7587
不是 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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在个人App上申诉 查看全部回复
11835
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12348
大类教育辅助小类自己调教育辅助服务费 查看全部回复
13284
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
10629
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35226
可以据实申报点费用 查看全部回复
8559
把11月的账做了,出报表就可以 查看全部回复
别人的锅炉,你们负责运营维护和人员是么? 查看全部回复
12852
您好,要是真实没业务零申报就行就没事 查看全部回复
6633
可以开9个点的专票呀 你开票的时候进软件里面选择大类 后边的明细你可以自己写 查看全部回复
14238
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8847
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9279
你们是什么行业的企业? 查看全部回复
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6471
你是一般纳税人转小规模了么? 查看全部回复
7407
印花税是根据合同金额*印花说税率计算的,需要在电子税务局进行申报。 查看全部回复
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