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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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我们是小规模公司,公司有一辆汽车,原价10625,已计提折旧6392.36,现在卖了4500,这4500公司开了普票发票(不含税金额4455.45,增值税44.55),同时也在二手车交易市场开了《二手车销售统一发票》,金额也是4500。怎么做账啊#服务业#
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车辆购置税也要算到这个车辆的总价里吗 计提折旧时是按机动车发票开的金额计提还借方金额计提, 年折旧额=6800×(1-5%)÷3=2153.3 月折旧额=2153.3÷12=179.4#工业制造#
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五月末 做 转出未交增值税分录 ,但是进项税发票是放到六月初去做的,所以实际应结转的金额和财务软件自动生成的金额是不一致的 。请问老师是应该按照实际缴纳的增值税金额来结转还是按照自动生成的数据呀?#出纳#
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老师你好,请问一下按揭的固定资产怎么样处理?我们是汽车租赁公司现在有一批汽车是按揭的,已入公司参与经营,每期有收入,收入先付按揭款再记收入,还存在股东分成。 金蝶软件,我要怎么处理?#服务业#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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行政事业单位,在年末账务处理结转的时候,本年盈余分配转入累计盈余,累计盈余有子科目,固定基金,非财政拨款结余,非财政拨款结转,结转,借:本年盈余分配,贷累计盈余—非财政拨款,累计盈余—固定基金,这样正确吗?#事业单位#
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