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Annina老师
进招待费 查看全部回复
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借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
6525
哈哈老师
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10350
Karina老师
您好 查看全部回复
9612
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
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您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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您好,房租付款收到房租发票的时候,借:预付账款 dai:银行存款 摊销的时候根据用途,借:管理费用/销售费用 dai:预付账款 查看全部回复
9063
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
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如果实际就是投资款而且已经做了工商变更了,可以用这个和审计解释。 查看全部回复
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像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
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火车票一般记入差旅费 查看全部回复
6561
您好,金额大概多少 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
借银行,dai预收 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
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残保金一般是在每年的7-9月份缴纳,但是具体征期还是以您当地的税务局核定的时间为准 查看全部回复
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请问,股权是谁转给谁的?印花税是由谁缴纳的? 查看全部回复
6840
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34497
COCO老师
计入药品的采购成本 查看全部回复
8775
鸡苗的采购成本 查看全部回复
7857
您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
6786
如果只是偶尔这样的话,可以把上期没认证的进项全部都认证了,因为这笔进项确实是上期没认证的 查看全部回复
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从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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您好,您说的是哪个库存呢 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
6120
销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
嗯 查看全部回复
7632
购买的时候,借:原材料,dai:现金等,领用的时候,借:主营业务成本,dai:原材料 查看全部回复
7128
对,别人给你们开的电子发票你们是需要打印出来做账的,同时电子版的电子发票条件允许的话,也需要保留的。 查看全部回复
9279
你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
7074
借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
13887
李伟老师
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
7263
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11403
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7452
一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
6516
你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
8703
收款时作为预收账款 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
请问你是指退还股东的钱 分录吗? 查看全部回复
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现在已经很少用到现金了,一般1000元以下的支出才会用到现金 查看全部回复
6471
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9810
这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
5418
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
按照规定,企业缴纳的工会经费,上级总工会组织会按一定的比例返还给企业的工会组织,作为企业工会组织的活动经费。如果企业工会组织单独建立了工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应直接进入工会组织的账户,作为工会组织收入进行核算。如果企业工会组织没有单独建立工会经费核算账户,那么,返还的工会经费应当进入企业财务部门的账户进行核算。收到返还工会经费时,借记“银行存款”科目,dai记“其他应付款——工会经费”科目。工会组织支付活动经费时,借记“其他应付款——工会经费”科目,dai记“银行存款”(或现金)科目。 上级总工会组织返还的工会经费是给企业工会组织的,作为企业工会组织的收入,并不是给企业的,所以不能作为企业的收入。而企业工会组织是根据《工会法》和《中国工会章程》的规定,由上级工会组织批准建立的,属于非营利组织。企业所得税法第二十六条第(四)项规定,符合条件的非营利组织的收入为免税收入 查看全部回复
8415
归朝杰
退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
6759
福利费不计提的,按实际发生的入账 查看全部回复
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是正常的业务往来就做应收或应付 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
6444
史磊
补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
6489
您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
7695
您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6570
不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
8262
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6768
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
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衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9801
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13932
木子
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
7281
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
做管理费用,办公用品 查看全部回复
10008
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17640
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9225
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11088
您好,汽车是销售给个人的,应该给个人开票。你们的业务模式是什么呢 查看全部回复
7776
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9738
您好,资产总额就是资产负债表左下面的资产总额 查看全部回复
9756
金额多大呢 查看全部回复
7272
您好,a公司购买材料分录如下:借:原材料 10万+2000 dai:银行存款 102000 查看全部回复
您好,做的不对 查看全部回复
6300
税务师晓雨
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8973
对B来说,可以直接计入成本或者费用 查看全部回复
10629
您好,直接原分录负数冲就可以 查看全部回复
9234
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
11610
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
7677
您好,借:库存商品/原材料等 dai:应付账款 查看全部回复
6687
她说完我就蒙圈了 不知道这样做对不对 查看全部回复
7182
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8244
但之前每月的计提了 查看全部回复
11835
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
6498
您好,根据实际销售的数量,结转对应的成本。借:主营业务成本 dai:;库存商品 查看全部回复
6264
您好,不可以 查看全部回复
8190
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13203
您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
7227
你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
6237
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