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答疑老师:安叔老师
借银行存款,dai应交税费-应交增值税 主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般做红字都是冲销凭证,科目方向均不变,金额用红字 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 借:预付账款 2160 dai:银行存款 2160 按月分摊 借:销售费用180 dai:预付账款 180 查看全部回复
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1.可以进周转材料核算 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
明细科目可以是装修费 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
12月支付借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
如果金额不大建议入周转材料一次性计入费用,如果金额较大且使用年限较长就入固定资产 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
1、主要就在如果规模比较大的情况下需要先采购餐料入库这样就要设立库存明细账即买回来餐饮材料了先入库-原材料-餐料,附着采购发票(附清单)、餐料入库单、银行付款单据,后厨领用餐料月末汇总时根据调拨单由仓库保管员和后厨大厨签字还有月末盘点表要保管员和部门经理签字,核实库存, 查看全部回复
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借银行存款 dai应收票据 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
能问下,你们做支持,是不是得有收入啊? 你们提供的服务做收入,这种相关支出做费用 查看全部回复
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答疑老师:李可可
像开通了企业支付宝用于报销淘宝采购商品支付,需要做账的,企业支付宝账户属于其他货币资金账户 查看全部回复
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可以正常摊销吗?可以呀,只要是真实的业务就正常入账 查看全部回复
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支付货款的时候可以借预付账款 dai银行存款, 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 查看全部回复
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答疑老师:小米
。。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
红冲:借:管理费用 -4716.98 dai:应交税金-应交增值税-进项转出 283.02 应付 账款 -5000(这里不能用银行,因为你没有收到5000退款) 收新发票 借:管理费用 1000.94 进项税 60.06 dai:应付账款 1061 收退款 借:银行存款 3939 dai:应付账款 3939 查看全部回复
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公司是一般纳税人么,假如7月时5万全部入了管理费用,8月取得专票符合抵扣增值税的条件的话,借 应交税费-应交增值税进项 495.05 借 管理费用-服务费 -495.05 查看全部回复
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开具的是什么业务的发票 查看全部回复
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借:销售费用等 dai:应付账款 查看全部回复
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