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哈哈老师
多出的工资可以按照年终奖计算个税,用年终奖/12个月计算的金额参照税率表找到适用税率,再用奖金*税率计算个税 查看全部回复
4752
借:管理费用-残保金 dai:其他应付款 查看全部回复
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对 查看全部回复
8253
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5301
如果已经离职了,没有工资了就不用继续申报工资了 查看全部回复
4716
借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 固定资产清理70000 查看全部回复
5175
李钢老师
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4356
Annina老师
不一定 查看全部回复
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差额做财务费用 查看全部回复
4734
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4203
最好用银行发 查看全部回复
5832
你好,返现如果是经常性的,次数比较多的,已经成为一项重要的收入来源时。收到款项时,借:银行存款,dai:其他业务收入。如果是偶尔发生的,每年就一次的,dai:营业外收入 查看全部回复
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账号正在注销中
借:应付债券—利息调整 dai:银行存款 查看全部回复
4068
需要缴纳增值说的 查看全部回复
4707
这个月还可以更正申报 查看全部回复
10467
借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
4743
别人代付工资 查看全部回复
4365
归老师
冲减在建工程 借:银行存款 dai:在建工程 销项税 查看全部回复
4572
这个失业保险金具体是什么呢? 查看全部回复
6525
借:管理费用 进项税(能抵扣的话)dai:银行存款 查看全部回复
6138
小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
7920
您好,每个月计提没发放的时候按照零申报,等三个月发工资的时候再按照实际的发放数申报 查看全部回复
5265
你好,pos机只是个收款媒介,钱会直接进入银行的。 查看全部回复
6714
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4122
借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
4536
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
5742
借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5958
李伟老师
第一、不同的人申报个税是不用合并计算个税的 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
3816
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
3951
您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7956
借:营业外收入 dai:应付账款 查看全部回复
4014
借:财务报表 dai:应付利息 查看全部回复
7731
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
4248
借:利润分配-应付现金股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4671
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益 dai:固定资产清理 查看全部回复
5463
借:财务费用-汇兑损益 dai 银行存款 查看全部回复
4311
您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
4545
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
3924
您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
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借:管理费用 制造费用等 dai:其他应付款 查看全部回复
5184
缴存时 借:其他货币资金 dai:银行存款 查看全部回复
6948
借:管理费用-补偿费 dai:应付职工薪酬-离职补偿 借:应付职工薪酬-离职补偿 dai:银行存款 查看全部回复
4518
借:管理费用-广告费 dai:银行存款 查看全部回复
7254
6786
借:在建工程 dai:固定资产 发生的支出记入在建工程 最后完工转入固定资产 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
如果是全职就签订劳动合同,按照工资薪金申报 查看全部回复
购买方收到销售折让会计分录: 借:库存商品(红字) 应交税费—应交增值税(进项税额)(红字) dai:银行存款等(红字) 查看全部回复
5517
借:资产减值损失 dai:存货跌价准备 查看全部回复
5931
借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
7596
借:财务费用 dai:应付利息 查看全部回复
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8415
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:银行存款 借:财务费用-利息收入(负数) 查看全部回复
4230
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4878
借:制造费用-修理费 dai:银行存款 查看全部回复
借:销售费用-仓储费 dai:银行存款 查看全部回复
4041
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
理房通为什么把钱给你们呢?不是应该给卖方吗? 查看全部回复
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借:管理费用-服务费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
7344
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
这个亏损不用单独做会计分录处理的 查看全部回复
3969
你们是哪方?是开票方吗? 查看全部回复
5238
高老师
您好 查看全部回复
6804
5157
借:固定资产 进项税 dai:股本 资本公积 查看全部回复
5841
计提,借研发支出一资本化支出或费用化支出,dai应付职工薪酬,发放,借应付职工薪酬,dai银行存款 查看全部回复
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应收账款的出售不附有追索权,按实际收到的款项,借记“银行存款”科目,按所售应收账款已提的坏账准备金额,借记“坏账准备”科目,按所出售应收账款的账面余额,dai记“应收账款”,按其差额借记或dai记“财务费用”科目。 应收账款的出售附有追索权。 会计分录: 借:银行存款 dai:短期借款 查看全部回复
14634
借:应收票据 dai:应收账款 查看全部回复
5274
借:资本公积——股本溢价 dai:银行存款 查看全部回复
4446
需要计提折旧 借:管理费用/制造费用 dai:累计折旧 查看全部回复
5256
加速折旧和账上没关系,账上还是按月计提折旧 查看全部回复
借,管理费用一工会经费,dai银行存款过现金 查看全部回复
4770
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5634
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7488
一、单位承担的:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--保险个人承担的(从工资里扣的):借:应付职工薪酬-工资,dai:其他应收款(应收职工款项)结算时:借:应付职工薪酬--保险,其他应收款(应收职工款项) dai:银行存款。 公积金一个道理 查看全部回复
5112
产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
5481
两处都是工资薪金的话,按照工资薪金申报就行,年底个税汇算清缴的时候再多退少补个税 查看全部回复
4554
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
5220
可以去税局代开也可以在手机客户端上开 查看全部回复
5805
这个一般进长期待摊费用,后期随销售完成分摊进销售费用。 查看全部回复
5085
借:原材料 dai:待处理财产损益-待处理流动资产损益 借:待处理财产损溢-待处理流动资产损益 dai:管理费用 查看全部回复
借:销售费用-招标费 dai:银行存款 查看全部回复
您好,不收费就不计收入,如果发生相关支出按支出类型计入成本费用,借:主营业务成本/管理费用等 dai:现金等资金支出科目,如果未付款记入应付帐款科目 查看全部回复
7749
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
这个每个地方税务要求有点不一样,有的按照公司制度标准内补贴的,不交个税 有的没有发票的,要交个税,具体建议你咨询当地税务 查看全部回复
4095
借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
具体因为什么业务付的呢? 查看全部回复
6903
您好,这个稳岗补贴是国家因为疫情给企业的补贴 查看全部回复
5445
补偿金金额在当地上年平均工资三倍以内免征个税,超过部分需要交税 查看全部回复
5040
借:银行存款 dai:营业外收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5508
借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
5139
借:现金3000 dai:银行存款3000 查看全部回复
6228
您好,借到钱的时候,借:银行存款 dai:短期借款/长期借款 如果是钱转出去了,借:其他应收款-XX dai:银行存款 法人代还的时候 计提利息 借:财务费用 dai:应付利息 借:短期借款/长期借款 应付利息 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
9774
预支工资 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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