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andy老师
您说的怎么处理是指怎么进行账务处理吗? 查看全部回复
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哈哈老师
您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
7848
Annina老师
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
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没问题,你领的发票都在系统里记着呢,没打印也没关系 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
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是承包方替你们采购设备吗? 查看全部回复
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您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
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如果金额比较小的话,直接计入管理费用,如果金额比较大的话,则计入无形资产。 查看全部回复
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没有问题,客户给你们打的款230万元,收到的时候计入预收账款,开了28万的发票,冲销28万预收账款,剩下的先挂在预收账款就行。 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
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申报工资,不扣社保 查看全部回复
7218
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
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请问您是哪个部门聚餐? 查看全部回复
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现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
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嗯 查看全部回复
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开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
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你自己的银行账和银行给的对账单金额一致吗? 查看全部回复
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这个没问题,从公司对公账户转过去是没有问题的。 查看全部回复
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Karina老师
您好 请问什么费用要做长期待摊费用呢? 查看全部回复
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根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
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去认证了吗? 查看全部回复
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李伟老师
您好,这个主要是核算项目中的办公费和车辆费用等 查看全部回复
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您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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平台是收取商户管理费吗? 查看全部回复
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收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
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王苗苗老师
我看一下,您稍等。 查看全部回复
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收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
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请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
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去银行开户的话,一般带着公司营业执照,公司章程,法人及股东的身份证,经办人的身份证,带着公章,法人章,财务章,然后到银行再填写一些表格就行了 查看全部回复
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可以计入到材料的成本中,作为材料的成本核算 查看全部回复
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归老师
那你们是核定征收吧 查看全部回复
9099
是的 查看全部回复
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开票的时候选择免税 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
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为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
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不能入账 查看全部回复
7713
图片应该能发过来吧 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
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五险一金都是要按社保最低金额计算吗? 查看全部回复
6966
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
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那车是写在公司的名下还是个人的名下? 查看全部回复
7470
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
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这种情况属于预收账款,收到的时候,借:银行存款,dai:预收账款,把钱取出来了就是提现,借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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公户因什么收款?公户取出来因什么名义给老板?如果原由,证据链不清楚,公户给钱给老板12个月未还公司也未用于公司经营的会涉及分红税,最好老板朋友与老板私下交易 查看全部回复
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在汇算清缴期间补齐发票也是可以的 查看全部回复
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您好,请描述清楚业务 查看全部回复
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史磊
什么样的固定资产?投入使用了吗? 查看全部回复
第一,收到发票首先要看是否有开票方盖的发票专用章,一般情况下的发票都是需要盖章的 查看全部回复
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您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
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这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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可以转 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
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对,保险发票的抬头肯定也是公司的名称的 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
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您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
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不明白您说的什么意思?您是想把销售部这个人的薪资福利都计入到管理费用吗? 查看全部回复
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您好,如果没有发票是可以用收据入账的,但是这个仓库的租金是不能在税前扣除的。 查看全部回复
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没有库存商品怎么销售的? 是不是本月完工产品没有结转入库或者采购的库存商品没有验收入库? 查看全部回复
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个人的这笔业务是什么时候发生的? 查看全部回复
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车辆购置税也是需要算到车辆的总价里作为固定资产计提折旧的 查看全部回复
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发出的时候确认收入了么? 查看全部回复
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第一,管理上的风险 容易出错 2、借dai纠纷 利息怎么算?怎么付?3、这些钱、这些人你都不知道来龙去脉,你知道他们有没有参与洗钱? 查看全部回复
可以,建筑行业一般是按项目缴税,如果是新项目 可以选择一般计税。简易计税需要到税局备案,一般计税一般情况下不用备案,但是各地税务局操作可能不同,建议询问项目所在地税务专员再确定下。 查看全部回复
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材料先暂估入库:借:原材料 dai应付账款-暂估材料款 付款先走 预付账款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票先红冲第一笔分录 再做 借:原材料 应交税费-进项税 dai:预付账款 查看全部回复
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会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8730
报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
这么看,这张发票应该没有啥问题 可以使用。 查看全部回复
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moira
你好 查看全部回复
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您好,首先是确认主管这个岗位主要是做什么的呢 查看全部回复
7641
你们是房地产公司吗? 查看全部回复
首先请问一下,您发票是什么时候开的?这张预缴申报表怎么是2019年的 是用来举例说明的吗? 查看全部回复
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
你好,可以用此张红字发票的发票联清单复印件附在抵扣联后面。 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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一般情况下是要开发票的 出纳会计都可以做呀 看你们怎么分工。 查看全部回复
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根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
17640
是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
6903
您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
10323
是经营用房么?还是宿舍之类的福利用房? 查看全部回复
8946
你好,您好的意思是不是说材料款已经付给了供应商 供应商也把材料给您了 现在只是还没收到发票是吗? 查看全部回复
7011
你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
9225
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10152
您好,你们是个人独资吗 查看全部回复
9747
会计宝老吴
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
11304
您好,公司的支出,应该尽量取得发票,能有效的降低部分税收 查看全部回复
6507
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