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我想问下一般纳税人如果要开20万13个点的设备票,但是这个对应的进项票只有10万,中间这个10万的差额我们是要交增值税吗?公司本来前几个月还有其他的库存和留底税,这个留底税可以用在这个里面抵扣然后不交增值税吗?#建筑工程#
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我是新到的一家房产行业,公司收到预收房款做的凭证是 借:银行存款 100 贷:预收帐款 97 应交税费-应交增值税 3 ,我总觉得这么做不对,也查阅了资料,觉得贷方应该是:预收帐款,不应该有应交税费#建筑工程#
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老师 一般纳税人 8月份开票297850 税额34265.92(其中有440的税控设备抵减)实际税额33825.92 但是8月份没交税,一直欠缴状态,结果10月份把8月份的票全部红冲掉了,另外又开了74400的票,税额8559.29,现在申报10月份的税,不知道怎么申报了#其他行业#
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老师好,5月份因为多交了404元公积金,然后在交8.9月份公积金的时候,就少交了404元,但是8.9月份的公积金计提的公积金一共是1616元,现在我少交404元,那银行缴款记录是1212,计提的和交款的金额不一样了,这个该怎么做账呢?#服务业#
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老师一般纳税人转为小规模纳税人进项税额不是转出吗为什么要转入待抵扣进项税额里面啊,还有那个调整后的小规模纳税的应纳税额小于调整前的一般纳税人的应纳税额为什么可以在销售退回和销售折让里面冲减啊,反之大于的为什么要用转入待抵扣的进项税额来抵扣啊,为什么不足抵扣的要计入销售折让和销售退回里面一并申报啊#初级#
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乙公司于2019年2月15日销售一批材料给甲公司,开具的增值税专用发票上的价款为 300 000元,增值税税额为39000元。按合同规定,甲公司应于2019年5月15日前偿付价款。由于甲公司发生财务困难,无法按合同规定的期限偿还债务,经双方协商于2020年3月1日进行债务重组。债务重组协议规定,乙公司同意甲公司以银行存款289000元进行清偿。乙公司于2020年3月8日收到甲公司通过银行转账偿还的剩余款项。 (1)请写出甲公司账务处理 (2)假设乙公司已为该项应收账款计提了30 000元的坏账准备。请写出乙公司账务处理 (3)假设乙公司已为该项应收账款计提了60 000元的坏账准备#初级#
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老师,请问下我们公司之前社保都是当月计提下月扣款数每月计提一样的。今年由于疫情扣款不一样,我这帐该怎么做?比如2月分帐应像往常计提1269元的,但是它在3月份实际扣款510元而已,我该怎么调整这社保做账啊?我二月该计提多少?#商业#
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老师,想请教一下您,就是食品加工厂新公司还没对公账户,现在付款业务都是私人账号支付的,比如说厂房租金,职工宿舍资金,还有购买设备资金,都是私人付款的,前期我要考虑做一个内账,做一个外账吗?还是只做一个外账?#其他行业#
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我们是家具制造行业,我公司经销商想租用一个商铺,但是该商铺只与公司签订合同,现在我公司与该商铺公司签订了租赁合同,同时我公司与我公司的经销商也签订了平价转租的合同,请教一下,我们公司应该如何确认收入#工业制造#
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请问公司前期是代账公司在做账,有票就做,无票就未入账,请问要合并一套账如何处理,哪些需要老板签字确认?还有就是公司好多对公付款无发票,这个账务如何处理,都是前期财务不规范遗留问题,账务如何处理这部分,感谢#高新企业#
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老师,你好!我入职代账公司,我一人代78家,负责外账和报税,交接是要注意什么?代账会计好做吗?我今天交接,那个会计一会说个税,报税,一会说做账时有一家内账,一会外账。我有点迷糊!请指点,代账要注意什么?#服务业#
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2019年公司应客户要求,先开具了销售发票,但没发货也没收到货款,收入当年没确认,20年确认的,税管员问19年报增值税的不含税收入额与企业所得税汇算清缴申报数据收入为0,不符怎么处理这个问题?#房地产#
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你好,请问一下,现在人事这边需要给一个员工补6月份的社保,一个员工补9月份的社保,社保那边需要我们提供工资表和记账凭证,现在的情况是6月份的时候因为这个员工没有交社保,所以没有将她做进工资表,记账也没有算她的金额,那我是直接给实际我之前做账的工资表和记账凭证,还是需要在6月份的工资表把这个员工加上,然后再改记账凭证再交给她们呢?9月份的我还没有做账报税,直接把新添加在9月份的做到工资表和记账凭证就可以对吗?#服务业#
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老师,个体工商户第三季度开电子发票不含税收入未达到起征点销售额不需要缴纳增值税,在这不含税收入里含有一张预付卡不征税的发票金额,在申报增值税时在第11栏填包含这个不征税的金额还是填不包含不征税的金额呢#工业制造#
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我单位是小规模企业,要给对方开具污泥处理费的发票,我们是把污泥进行发酵处理,做成肥料销售!我想知道的是我污泥处理费应该是劳务还是现代服务里面的专业技术服务,税率今年按照1是吗?#工业制造#
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老师请问公司收到厂家返利113,开了红字发票,做了进账转出13,当月厂家从我们账上扣了113,相当于只从我们账上过了一下,并没有实际返利给我们,但是扣了我们13个点的税。厂家那边以后每个月都这样操作,进账转出税额本月大概有7千多,这样怎么做账呢#工业制造#
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想问下之前3月份有一份简易征收的销项票 金额145 其中税额4.22 在做3月份的账的时候没有价税分离 直接全部计入了主营业务收入 但是在报税的时候是正确的 有扣4.22的税 导致现在收入多了4.22 增值税销项税金少了4.22 我能在做9月份账的时候红字冲销3月份的那张凭证 ,然后重新做一份正确的到9月份嘛?#建筑工程#
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老师好,我们之前有一个公司是民办非企业的,另一个公司是小微企业的,然后国家出了个证策,民办非企业2到4月三险享受减半征收,小微企业2到6月份享受三险免费征收。然后领导有个操作,跟社保那边申请退回了民办非企业2到3月份的社保,然后将退回社保的人员、金额补交到小微企业那里,这样他就可以少交社保费了,但是这个账务要怎么处理呢?政策和当时做账的分录是图片里的情况#服务业#
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老师公司是新成立的,新装修仓库,在仓库加工燕窝,拿到店里卖。仓库所有的东西都是老板自己买的,有小设备,加工工具。加工完后装瓶拿到店里卖。我怎么核算产品成本呢,仓库房租,水电费,座椅,电器,都要入制造费用吗。#工业制造#
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老师,我们的客户支付了一张汇票,由几家公司按比例分摊这张汇票,这个是签了几方协议的,由其中一个公司贴现之后,分配给其他家公司,这个我怎么做账呢?现在款已收到,是贴现的公司转进来的#其他行业#
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去进货某个东西,之前有框子钱抵款。付了一点钱。 我做凭证 写的是借 库存现金 贷其他业务收入 借库存商品 贷库存现金 可是付款已经抵扣了 再入帐一个借库存现金不就多了 不写的话又差这个钱 #出纳#
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