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哈哈老师
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
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您这么做分录感觉很奇怪,正常来说应该借:工程施工-间接费用-福利费-食堂费用 dai:应付职工薪酬-应付福利费 借:应付职工薪酬-应付福利费 dai:现金 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
Annina老师
借库存商品,dai主营业务成本,借应收账款负数,dai主营业务收入负数,销项税负数 查看全部回复
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哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7290
您好,不清楚您为什么要把预收预付账款转入应收应付账款? 查看全部回复
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可以啊,你们付租赁费给出租方,出租方就需要给你们开发票的。 查看全部回复
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Karina老师
13% 查看全部回复
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您好,等于说是你们总公司替下面的分公司也就是物业公司付了电梯维修费对吗? 查看全部回复
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这笔借:应付账款 dai:银行存款是付的货款吗? 查看全部回复
7677
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
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您好,需要做的,不管全年是盈利还是亏损,最后本年利润都是需要转入到利润分配-未分配利润里面的 查看全部回复
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收多少,开多少 查看全部回复
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您好,少付供应商的50元,一般计入到营业外收入中 查看全部回复
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公司购买的财务软件如果金额不大的话直接计入管理费用,如果金额大记入无形资产 查看全部回复
7443
COCO老师
把收款记录与票据核对,这是一个细致活 查看全部回复
10746
不适用 查看全部回复
7425
火车票一般记入差旅费 查看全部回复
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权责发生制要求当月个工资费用,当月计提,下月发放,内账当月计提成本费用更准确 查看全部回复
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借银行,dai预收 查看全部回复
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如果是投资款的话,分录为,借:银行存款 dai:实收资本。 查看全部回复
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请问,养鸡场的生活费都是什么费用? 查看全部回复
8964
您的意思是,两个企业之间即是供货商又是客户,双方互相采购是吗? 查看全部回复
7704
andy老师
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
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计入药品的采购成本 查看全部回复
8784
鸡苗的采购成本 查看全部回复
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您好 满足确认收入的条件的话 可以这样 查看全部回复
从逻辑来看,不存在不平。确定是因为做了这笔关于税费的分录才不平的吗?你是怎么做分录的 查看全部回复
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您好,减免的社保公司负担的部分是不用做分录的。 查看全部回复
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如果是开办阶段的刻章费计入开办费,如果是经营阶段的计入管理费用办公费 查看全部回复
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一般社保增员的时间是每月的5号到25号,月末最后一天不能不能办理增员。 查看全部回复
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您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
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销售时 借:银行存款1000 应收账款1000 dai:主营业务收入 2000 销售时是这笔分录对吗? 查看全部回复
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税号错了没有别的办法,只能推给供应商让他们重新开票。 查看全部回复
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您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
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这是退以前收的学生的餐费是吗? 查看全部回复
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借 银行存款 -5760 dai 主营业务收入 -5760 查看全部回复
7938
归老师
借:其他应收款-员工 dai:银行存款 发工资的时候:借:应付职工薪酬 dai:其他应收款 银行存款(差额) 查看全部回复
11403
收不回来转营业外支出,相关收不回的资料留存备查 查看全部回复
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一般来说,和您公司进行雕塑活动产生的费用,需要计入成本中,而如果办公室的一些水电房租等还是需要计入到期间费用里。 查看全部回复
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你们是什么类型企业呢?用在那里的固定资产? 查看全部回复
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代理记账把买回的材料一直计入工程物资没动吗? 查看全部回复
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这是借款利息 借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
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不需要再从银行支付 查看全部回复
6768
史磊
应收账款表示已开票未收款 查看全部回复
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归朝杰
员工报销的单子么? 为啥不能用 发票不合规 还是别的? 查看全部回复
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退回 红字 借:银行存款 dai:应收账款 重新打款:借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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补缴的社保是公司负担?还是公司和个人都负担? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
9990
苹果??你个哎婆
1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
6570
对,这样的都是需要计入到财务费用。 查看全部回复
6075
是正常损耗么 还是因为有废品? 查看全部回复
moira
你好 查看全部回复
如果你公司没有前期开办费用 起初都是0 借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
6777
您好,发票到了没有呢 查看全部回复
可以进职工教育经费 可以认证 查看全部回复
6363
衣柜等板材是公司采购的还是客户采购 查看全部回复
9810
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13941
可以,在银行回单后面附上委托收款的协议。 查看全部回复
6210
木子
贵公司什么业务范围,增值税试用税率多少知道不? 查看全部回复
20133
财务费用利息收入借方负数显示 查看全部回复
是的! 其他税是什么意思? 不是劳务公司给你开发票么? 查看全部回复
7902
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8181
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
6633
根据业务去分配 哪家的业务就哪家开票 查看全部回复
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有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8730
为主筹谋
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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您好,个体户现在开票的话是按照1%的税率开票的。 查看全部回复
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您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51579
你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
47376
半夏^微凉
你好,亲,个体工商户和小规模纳税人一般都是3个点哟 查看全部回复
7209
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10665
您好,你说的意思是有的是专票有的普票,导致的差异吗 查看全部回复
您好,可以开信息技术咨询服务*推广费 查看全部回复
7965
您好,借:原材料130+65+10 dai:应付账款 205 查看全部回复
您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
11097
您好,这个本质是一样的,一般建议是做错更正的用红字,这样更直观。 查看全部回复
9738
您好,可以改变业务形式。把业务调整为,你们公司直接销售给B公司,B公司打款给你们,你们给B公司开票,然后把A公司需要赚的钱,打给A公司,同时A公司给你们开咨询服务类发票 查看全部回复
7344
金额多大呢 查看全部回复
您好,这个如果是开给个人的话,可以这样开 查看全部回复
38439
您好,做的不对 查看全部回复
6300
税务师晓雨
您好,销售填在货物那一列,租赁填在服务、不动产和动产里面 查看全部回复
6273
您好,收入超过30万的,填在第一行,没有超过30万的填10行 查看全部回复
7182
您好,材料是全部都退回了吗 查看全部回复
8991
您好如果是购进的需要安装的固定资产的话,都计入在建工程 查看全部回复
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15786
您好,新开药店需要做税务登记,工商登记,以及办理相关许可证。至于登记为一般纳税人还是小规模,需要根据企业的需求去申请。其他的备案需要到相关部门备案。税局只办理税务相关的登记 查看全部回复
7650
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
您好,按照这个填就可以 查看全部回复
9279
您好,辅材可以计入原材料,借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
8253
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