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答疑老师:而已老师
价税合计 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Annina老师
按应发工资申报 查看全部回复
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答疑老师:易老师
目前是以票控税的,用票的金额做账,后期要跟相关涉事部门沟通好,要保持一致 查看全部回复
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不支付的,做营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
这个需要看税局给你核定的征收率是多少 查看全部回复
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答疑老师:橘子
做的没错 查看全部回复
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答疑老师:张老师
一般是开票金额 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
按实际收入计账,增值税申报时将这部分收入作为未开票收入申报。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
具体算什么呢 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 营业外收入 补贴3万计入营业外收入,如果执行新准则计入其他收益 进项可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
25万的进项税可以抵扣 查看全部回复
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收多少开多少 查看全部回复
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这个没办法在网上申报,需要您到税务大厅办理 查看全部回复
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您按照实际业务销项减进项即可 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
不含税收入刚好45万不用缴纳增值税,但是企业盈利要交企业所得税。最好不要顶格开,容易引起税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
方案一:补开的发票,次月申报时,据实在《增值税纳税申报表附列资料(一)》“开具增值税专用发票”或“开具其他发票”栏次填列正数,同时在“未开具发票”栏填列相应的负数。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
这个要看您公司的具体情况。 查看全部回复
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指的是不含税的金额 查看全部回复
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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