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答疑老师:李力
比如开票100增值税税率13%税是13加十个点就是税在增加13*0.1=1.3 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
如果是真实的成本 ,都有发票 ,如果是电子税务局反馈 ,你就反馈下 ,如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了 查看全部回复
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答疑老师:许老师
通常来说,小规模纳税人根据开票金额计算的增值税申报(现在小规模纳税人开普票免税),一般纳税人根据销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出后的余额申报 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,这个核定是这样理解的:1、比如你们一年核定的收入是30100,如果你们全年的收入是1元,那么按照核定的30100作为今年的收入,如果你们开票收入是1000万,那么按照1000万确认收入 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好,只要不大就可以。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
直接在网上变更即可 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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要的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
印花税是按合同金额25600*万分之五缴纳。附加税根据缴纳增值税税额进行计算缴纳。25600/(1+1%)*1%=253.47,253.47*7%/2=8.87城建税附加,253.47*3%/2=3.8教育费附加,253.47*2%/2=2.53地方教育费附加。 查看全部回复
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合同金额不一致,肯定有影响,重新签的合同需要重新提交外经证 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
您好,请问销售价格是含税还是不含税呢? 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
先确定不一致的原因,收入为什么会大于开票金额?是少开了吗?少开的部分什么时候补开? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
建议最好咨询税务管理员,我遇见过同市不同区的管理员要求不一样,一个要求更正申报,一个不用, 查看全部回复
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你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
个体一个季度可以开的发票一般是没有限额的。 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,开票金额一般指价税合计,除非双方提前约定或合同中特别注明 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好,按季度申报的不需要缴纳增值税! 根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第4号)第一条第一款规定:“小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
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