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答疑老师:patience
先走预收账款,借银行存款/现金 dai预收账款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
不可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果多计提销售人员工资 借以前年度损益调整 (金额用负数) dai应付职工薪酬 (金额用负数) 查看全部回复
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需要,计提时借所得税费用 dai应交税费-应交企业所得税 缴纳时 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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800 查看全部回复
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首先 借入的时候 借 银行存款 dai 短期借款 有管理费用支出的时候借管理费用dai银行存款 查看全部回复
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借其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
偶尔开具不要紧 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
您好,账务正常做,正常申报。 查看全部回复
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第三季度的利息应该按照借款本金-二季度已归还的本金计算 查看全部回复
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用主营业务成本 查看全部回复
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1、原因一就是连接网络不畅,请检查连接网络,系统一般将自动完成离线发票的报送。 2、原因二是系统连接不正常,先检查系统设置-系统参数设置-基本参数设置,弹出系统参数设置对话框,选择上传设置,检查安全接入服务器地址是否正确,点击右上角的测试,如果显示连接成功,说明系统连接正常。 3、原因三是有没上传报送的发票,在发票管理-发票查询中有未报送的发票,就点发票修复,一般修复一到二次没有上传报送的发票就已报送了。 查看全部回复
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同学,负数可能是折扣数 查看全部回复
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借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,一般按合同执行就行。 查看全部回复
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存货,一般都是含税的。开出的发票由你们自己决定 查看全部回复
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你借其他应收,下面的要带其他应收 才可以平的。你dai其他应付平不了的 查看全部回复
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支付应付股利的分录,你是怎么写的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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