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答疑老师:而已老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Icy 何
这个费用是供应商直接转款给你们公司吗? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
可以的 查看全部回复
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教材? 查看全部回复
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建议通过过渡这样你以后统计税费的时候更方便 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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按照实际应那缴纳的调整工资表 查看全部回复
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营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
不能 查看全部回复
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答疑老师:Karina老师
按这个225万的收入确认销项税哦 查看全部回复
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如果要支付出去的,做其他应付款 查看全部回复
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具体是什么 查看全部回复
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不可以的 查看全部回复
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福利费应通过应付职工薪酬福利费科目核算,一般计入福利费的部分是不用计入工资申报个税的 查看全部回复
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正常是借长期待摊费用 dai应付账款/银行存款 然后每月分摊。但是你这个是补开的之前租赁费发票,你在12月就直接计入管理费用或者其他费用 dai应付或者银行 查看全部回复
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按照付款金额全额暂估 查看全部回复
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需要继续教育的 查看全部回复
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答疑老师:山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
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借XX 费用 dai其他应付款 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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全额计入费用 查看全部回复
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