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答疑老师:若鱼老师
借银行存款,dai预收账款,开票时再确认收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
看实收资本和资本公积 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
具体业务? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
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5.借:生产成本-甲产品40000 -乙产品30000 制造费用11000 管理费用9000 dai:应付职工薪酬90000 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
不需要,和原票一起做账即可 查看全部回复
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工资 查看全部回复
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重新向税务申请 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
单位补缴部分需计提: 借:成本费用类科目,dai:应付职工薪酬-社保 补缴社保: 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保个人部分 dai:银行存款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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净利润=利润总额-所得税费用 查看全部回复
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股权转让按照转让协议金额交印花税和个税 查看全部回复
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没有发工资就0申报 查看全部回复
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开票是根据业务开的 查看全部回复
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补分录 借:其他应收款 dai:现金 收到退回的 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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今年1% 查看全部回复
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与缴纳增值税及附加税的分录会计科目及方向一致,金额用负数表示 查看全部回复
打折部分开具红字发票,根据红字发票入账,如果已结转成本,打折部分对应的成本应红冲。收到190万 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
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没有哦 查看全部回复
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你单位支付的银行回单 查看全部回复
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