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答疑老师:高老师
你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:Alice老师
您好,包含的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不行 查看全部回复
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属于期间费用 查看全部回复
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收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
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你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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你好,除了你说的,还有工资薪金等 查看全部回复
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你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
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你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
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你好,不一定 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
请换个方式描述你的问题 查看全部回复
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公司运输费放到销售费用-运输费 查看全部回复
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使用的是企业会计准则的话,就是上年1-9月的累计数 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
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是26号,但是最好还是按照你们当地规定为准 查看全部回复
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答疑老师:潇洒老师
可以,如果合同没执行完,可以要求把多余发票红冲 查看全部回复
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碍事,不能零申报 查看全部回复
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问题不大,公章效力更大 查看全部回复
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增值税税负率=实缴增值税/不含税销售收入 查看全部回复
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如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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