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答疑老师:大宁老师
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小黑
对的计入劳保费 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
你说的房租还是什么 查看全部回复
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如果是政府补助,收到补助:借:银行存款 dai:递延收益 查看全部回复
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一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学,你好 借,营业外支出 dai,库存商品 应交税费~应交增值税~销项税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,政府只能开行政事业性统一收费票据,和付款凭证一起做为你入帐的原始凭证,借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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你好,集团公司收货款 借:银行存款 dai:应收帐款/预收帐款 确认销售 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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可以的,同学 查看全部回复
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你好,如果做帐的每笔分录借dai方合计金额都相等的话,本期发生额借dai合计会相等;如果期初余额不平衡,期末余额一般不会平。 查看全部回复
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你好,一种是全部红冲,按正确的重新计提;另一种是只红冲多计提部分 查看全部回复
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财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
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不同公司的成本会计工作内容都是不太一样的,具体的建议你和招聘企业沟通确认都需要做哪些工作,这样更准确一些 查看全部回复
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参照这个写就好了 查看全部回复
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做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
现在专票没有抵扣期限了 查看全部回复
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不用加 查看全部回复
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车辆费用用于在建工程和工程施工的可以分摊进入在建工程和工程施工 查看全部回复
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就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
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你好,先把上个月错误的分录红冲,借:其他应付款A dai:其他应付款B 金额用负数表示;再写正确的 借:其他应付款-B dai:其他应付款-A 查看全部回复
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