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答疑老师:潇洒老师
是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
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借:销售费用 dai:钱 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,不影响 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
记账按照借dai记账法。所给的资料过于简单。如,主营业务收入,对应的是现金还是银行存款还是应收款?主营业务成本对应的是什么?家具吗? 查看全部回复
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借:银行存款1478.76dai其他应收款1478.76 查看全部回复
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如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
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8月的工资是9月发,10月申报9月发的8月的工资 查看全部回复
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可以算作是借总公司的钱,记到借:XX费用 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
员工的私卡做什么公用 查看全部回复
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1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
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你们是高新企业吗 查看全部回复
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你要么是反结账反记账到上个月,删除了,然后再记到这个月 查看全部回复
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直接在申报信息查询里面查,如果操作没有问题,那就是系统问题了,你得找客服 查看全部回复
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报销的可以直接用公户打给个人。如果转给你,再报销,主要是合法的业务,你没有把钱弄丢,就没有什么影响 查看全部回复
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可以通过反结账,反记账调整 查看全部回复
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公司清算的时候,该退的退,该还的还 查看全部回复
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还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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你好,是凭证做错了吧,红冲上月凭证,再按正确的做凭证 查看全部回复
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公众号:会计宝
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