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答疑老师:哈哈老师
是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
问答已结束!
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需要申报增值税 附加税 和个人所得税 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
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现在开免征是开错了 查看全部回复
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你需要把退还的部分做红字冲销了 查看全部回复
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答疑老师:小黑
不可以 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
进自然人扣缴客户端,选择所属期2021.3.1-2021.3.31申报 查看全部回复
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如果查不到有可能是假的,可以过一天再查询一下看看 查看全部回复
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可以开服务费或推广费 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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检查看网络 查看全部回复
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是的,税率不一样的 查看全部回复
可以开 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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分支机构不享受小微企业优惠 查看全部回复
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如果报表有误电子税务局上可以更改 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
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纳税人在一个纳税年度内生产经营过程中发生的固定资产、流动资产的毁损、报废净损失,坏账损失,以及遭受自然灾害等人类无法抗拒因素造成的非常损失,经税务机关审查批准后,准予在缴纳企业所得税前扣除。凡未经税务机关批准的财产损失,一律不得自行税前扣除。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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