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答疑老师:悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
供电:是供向哪几处?比如:车间,办公室,食堂,宿舍。如果是供向多处,你得提供分摊明细。维修是否只是生产设备维修? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
先确定缴费基数,然后乘对应险种的比例 查看全部回复
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管理费用-办公费 查看全部回复
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汽车费用 查看全部回复
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事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
答疑老师:归老师
确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
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计提的时候 借:费用 dai:应付职工薪酬(4月工资+公司社保) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
这个就是一个过渡性科目,没有什么影响 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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用其他应付款也可以 查看全部回复
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答疑老师:小月老师
你好 查看全部回复
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汇算清缴前回票不用调增 查看全部回复
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计提社保,借管理费用一单位社保,其他应收一个人社保,dai应付职工薪酬一社保,交社保,借应付职工薪酬一社保,dai银行存款 查看全部回复
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可以进管理费用一劳保费 查看全部回复
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不管采用什么征收方式,和申报利润表上的收入没有关系 查看全部回复
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您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
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看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
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公众号:会计宝
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