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答疑老师:Annina老师
是的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归朝杰
是职工食堂么? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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答疑老师:史磊
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
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计入配件成本核算 查看全部回复
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如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
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您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
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您好,记到在建工程,达到使用状态下,转到固定资产 查看全部回复
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您好,销售的时候 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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七月份申报增值税了吗 查看全部回复
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借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
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答疑老师:苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
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1、第二分录错误,应该计入财务费用。 2、利息计算感觉不对,但还是要看银行dai款利率是多少才能判断。 查看全部回复
亲,可以这样设置填写 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
您好,可以换个思路考虑 查看全部回复
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成本简单点分其实就是按材料 人工 制造费用这四大类归集(折旧、车间管理部门人工等)再加上水、电、气 等辅助成本 如果生产单一产品就不用细分了,如果生产种类比较多 材料按产品归集 剩下的按产值 、工时分配就行 查看全部回复
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借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
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这个月期间合计余额是负数,应该是说这个月的支出比收款多所以会出现负数 查看全部回复
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一般来说建筑人员离职肯定是结算到离职那天的 查看全部回复
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您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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公众号:会计宝
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