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答疑老师:哈哈老师
租花的目的是什么呢? 查看全部回复
问答已结束!
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借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 短期借款(分期一年内) 长期借款(分期一年以上) 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
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可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
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综合税率一般都是不专业的说法 查看全部回复
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个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
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您好,保洁费支付以后申报个税就可以报销 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
这个可以参考原材料盘亏来处理分为审批前审批后 审批前: 借:待处理财产损溢 dai:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额转出) 查明原因,审批后分为不同处理情况做账 管理不善引起的 借:管理费用 其他应收款(向相关人员收取赔偿和取得报销公司赔偿) dai:待处理财产损益 属于自然灾害、不可抗力因素等引起的非常损失: 借:营业外支出—非常损失 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
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退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:坏账准备 借:坏账准备 dai:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:归老师
编制科目余额表,出报表 查看全部回复
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您好,一般按照三年的期限摊销 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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借:财务报费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
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借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
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您好,可以相互借款 借:银行存款 dai:其他应付款 借出方 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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如果是办公用当然可以了,借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 dai:固定资产 查看全部回复
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有没有社保扣除和附加扣除 查看全部回复
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这个需要看怎么做账了,计入工资就按照工资薪金做账计入工资里面 查看全部回复
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公众号:会计宝
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